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Q

防偽稅控的分錄應該怎么做?

2022-01-12 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-12 19:29

你好! 小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用

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快賬用戶1885 追問 2022-01-12 19:31

一般納稅人呢?

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快賬用戶1885 追問 2022-01-12 19:32

沒有抵扣,怎么做到留抵里?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 19:33

一般納稅人用 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 /銀行存款 借:應交稅費- 應交增值稅 -減免稅費 貸:管理費用(或借方負數(shù))

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快賬用戶1885 追問 2022-01-12 19:36

去年的沒有做轉入應交增值稅,管理費用直接結轉了,應該怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-01-12 19:39

去年你們怎么做的分錄? 抵扣的時候再沖管理費用的。

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快賬用戶1885 追問 2022-01-12 19:42

去年的也沒有抵扣

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齊紅老師 解答 2022-01-12 19:42

去年做的分錄是什么? 借:管理費用 貸:銀行存款嗎

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快賬用戶1885 追問 2022-01-12 19:44

是的老師

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齊紅老師 解答 2022-01-12 19:45

那就不用調整,今年全額抵扣的時候再做 借:應交稅費- 應交增值稅 -減免稅費 貸:管理費用(或借方負數(shù))

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快賬用戶1885 追問 2022-01-12 19:46

不抵扣就做: 借管理費用 貸銀行存款 抵扣的時候就做: 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 /銀行存款 借:應交稅費- 應交增值稅 -減免稅費 貸:管理費用(或借方負數(shù))

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快賬用戶1885 追問 2022-01-12 19:46

是這個意思么?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 19:51

買進來,做 借:管理費用 貸:銀行存款 什么時候抵扣什么時候做 借:應交稅費- 應交增值稅 -減免稅費 貸:管理費用(或借方負數(shù))

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快賬用戶1885 追問 2022-01-12 19:52

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-12 19:59

不客氣,祝工作順利!滿意請給我五星好評,謝謝!

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你好! 小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2022-01-12
同學你好,您是小規(guī)模還是一般納稅人?
2020-12-29
借應交稅費、應交增值稅減免稅款, 借管理費用負數(shù)
2023-10-15
你好, 買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2020-12-22
你好,如果是一般納稅人單位 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2021-08-23
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