你好! 小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術維護費的分錄怎么做
增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術維護費做賬分錄
防偽稅控的分錄應該怎么做?
防偽稅控填到一般納稅人申報表之后分錄要怎么做
抵減防偽稅控設備費用的分錄怎樣做?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
一般納稅人呢?
沒有抵扣,怎么做到留抵里?
一般納稅人用 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 /銀行存款 借:應交稅費- 應交增值稅 -減免稅費 貸:管理費用(或借方負數(shù))
去年的沒有做轉入應交增值稅,管理費用直接結轉了,應該怎么辦
去年你們怎么做的分錄? 抵扣的時候再沖管理費用的。
去年的也沒有抵扣
去年做的分錄是什么? 借:管理費用 貸:銀行存款嗎
是的老師
那就不用調整,今年全額抵扣的時候再做 借:應交稅費- 應交增值稅 -減免稅費 貸:管理費用(或借方負數(shù))
不抵扣就做: 借管理費用 貸銀行存款 抵扣的時候就做: 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 /銀行存款 借:應交稅費- 應交增值稅 -減免稅費 貸:管理費用(或借方負數(shù))
是這個意思么?
買進來,做 借:管理費用 貸:銀行存款 什么時候抵扣什么時候做 借:應交稅費- 應交增值稅 -減免稅費 貸:管理費用(或借方負數(shù))
謝謝老師
不客氣,祝工作順利!滿意請給我五星好評,謝謝!