你好,如果是簽訂的勞務合同,需要給你們開發(fā)票,你們按勞務報酬給他申報。
支付勞務報酬給個人,個人需要去稅務局代開發(fā)票給我們嗎?還是直接簽合同就可以呢
老師好,我們有個款是給個人的,是否需要對方個人給我們開票?還是直接給她按勞務費發(fā)放,上報個稅系統(tǒng)代繳個稅就可以了,金額是8010
老師,我們是4S店個人給我們做驗車上牌服務,對方前幾個月給我們開的勞務費,我們需要交個稅,那讓對方給我們開代理服務費是否可以,代理服務發(fā)票我們還用給報個稅嗎,或者還有其他的好辦法,請老師指點一下
你好,個人給我們公司代開了勞務費發(fā)票,我司需要給他代扣代繳個稅,按發(fā)票上的未稅金額付給對方,稅額代扣代繳個稅對嗎
您好老師 我們公司是個勞務服務公司 聘請了老師上課 按次付了課時費 她沒給我們開發(fā)票 我們公司需要在個稅系統(tǒng)給她申報嗎?賬務處理流程是怎樣的?
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務都相似但是分擔負責區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產租從價計征,去年買的,去年房產稅已交,那今年房產稅原值是購買價還是房產凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
如果沒簽勞務合同呢,只是偶然發(fā)生的
你好,那就按照勞務報酬來的。
如果對方代開發(fā)票就直接扣繳增值稅和個稅了,還用我們申報嗎
沒有備注支付企業(yè)代扣代繳的,不需要。
也就是說我們可以直接按勞務報酬申報,不用對方代開發(fā)票了對嗎
可以的,但是你們不能抵扣所得稅,沒有發(fā)票抵扣不了。
勞務收入不可以抵扣所得稅嗎
那做賬時把它放在費用里然后調增嗎
發(fā)票不可以抵扣所得稅的。
沒有發(fā)票不可以抵扣所得稅的。
做賬怎么做
借主營業(yè)務成本、勞務費或者是管理費用,勞務費 貸、銀行存款 應交稅費,個稅 借應交稅費,個稅貸銀行存款。
進成本或費用了,不可以抵扣所得稅,那匯算清繳時要調增對嗎
你好 對的 是這么做的