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老師好,我們有個款是給個人的,是否需要對方個人給我們開票?還是直接給她按勞務費發(fā)放,上報個稅系統(tǒng)代繳個稅就可以了,金額是8010

2022-01-12 19:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-12 19:26

你好,如果是簽訂的勞務合同,需要給你們開發(fā)票,你們按勞務報酬給他申報。

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快賬用戶4225 追問 2022-01-12 19:29

如果沒簽勞務合同呢,只是偶然發(fā)生的

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齊紅老師 解答 2022-01-12 19:29

你好,那就按照勞務報酬來的。

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快賬用戶4225 追問 2022-01-12 19:30

如果對方代開發(fā)票就直接扣繳增值稅和個稅了,還用我們申報嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-12 19:31

沒有備注支付企業(yè)代扣代繳的,不需要。

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快賬用戶4225 追問 2022-01-12 19:31

也就是說我們可以直接按勞務報酬申報,不用對方代開發(fā)票了對嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-12 19:35

可以的,但是你們不能抵扣所得稅,沒有發(fā)票抵扣不了。

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快賬用戶4225 追問 2022-01-12 19:36

勞務收入不可以抵扣所得稅嗎

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快賬用戶4225 追問 2022-01-12 19:37

那做賬時把它放在費用里然后調增嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-12 19:38

發(fā)票不可以抵扣所得稅的。

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齊紅老師 解答 2022-01-12 19:38

沒有發(fā)票不可以抵扣所得稅的。

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快賬用戶4225 追問 2022-01-12 19:39

做賬怎么做

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齊紅老師 解答 2022-01-12 19:39

借主營業(yè)務成本、勞務費或者是管理費用,勞務費 貸、銀行存款 應交稅費,個稅 借應交稅費,個稅貸銀行存款。

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快賬用戶4225 追問 2022-01-12 19:48

進成本或費用了,不可以抵扣所得稅,那匯算清繳時要調增對嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-12 20:08

你好 對的 是這么做的

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你好,如果是簽訂的勞務合同,需要給你們開發(fā)票,你們按勞務報酬給他申報。
2022-01-12
您好 需要對方個人給開票
2022-01-12
同學, 這個需要他們去代開勞務費發(fā)票,再報個稅。
2021-06-17
你好,勞務報酬需要繳納個稅,他去稅務局開具發(fā)票
2021-11-03
同學你好,個稅需要自己計算。第一,如果每次的收入不足4000元,則應交稅額=應納稅所得額*適用稅率=(每次收入額-800)*20%。 第二,如果你的收入在4000以上,則應交的稅額=應納稅所得額*適用稅率=每次收入額*(1-20%)*20%。
2024-07-04
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