您好,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本科目
制造費(fèi)用-折舊,制造費(fèi)用-材料,這些科目期末能有余額嗎?年末能有余額嗎?然后應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
制造費(fèi)用–折舊費(fèi)年末應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
借 制造費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 需不需要把 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 那么制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?后面的分錄怎么做?
老師,你好,折舊費(fèi)放在制造費(fèi)用,年末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
生產(chǎn)成本的余額結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了?
您好,若形成產(chǎn)品計(jì)入庫(kù)存商品,否則在生產(chǎn)成本
我們家是加工維修,修好就拿走的,基本不入庫(kù)
您好,那您就直接計(jì)入庫(kù)存商品
將折舊費(fèi)記入庫(kù)存商品?
您好,先計(jì)入生產(chǎn)成本,再結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品