同學(xué)你好,制造費(fèi)用期末沒有余額的,要轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本中;
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)部門用車,借制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊,期末結(jié)轉(zhuǎn),借,生產(chǎn)成本。貸,制造費(fèi)用。那生產(chǎn)成本不有余額嗎?這個(gè)怎么辦呢
制造費(fèi)用-折舊,制造費(fèi)用-材料,這些科目期末能有余額嗎?年末能有余額嗎?然后應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做,可以具體說(shuō)下嗎?謝謝!制造費(fèi)用需要設(shè)置明細(xì)科目嗎?期末有余額嗎?不是按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎,什么樣的比例,結(jié)轉(zhuǎn)以后二級(jí)科目余額是負(fù)數(shù)
老師,我現(xiàn)在入職新公司,發(fā)現(xiàn)他們制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在公司制造費(fèi)用一級(jí)科目沒有余額,但二級(jí)科目是有余額的,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不是從二級(jí)的詳細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn),是單獨(dú)的二級(jí)科目“制造費(fèi)用-制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”結(jié)轉(zhuǎn)的。想問(wèn)下:1、這樣做是可以的嗎? 2、這種記賬方式需要每月或者每年調(diào)平嗎,還是不能這么做? 3、我現(xiàn)在需要將“制造費(fèi)用-詳細(xì)科目”下的余額和“制造費(fèi)用-制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”沖平嗎?
制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本屬于成本類科目,不屬于當(dāng)期損益,期末有余額,應(yīng)計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表存貨項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)期末不都是結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)生品里頭了嗎?什么情況下制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本期末會(huì)有余額?
老師,我原來(lái)一直出納,沒做過(guò)會(huì)計(jì),現(xiàn)在剛接手一個(gè)商貿(mào)公司會(huì)計(jì),做賬一點(diǎn)不自信,生怕自己做錯(cuò),就按原會(huì)計(jì)怎么做就照搬了,做完賬心還是虛的,反正自己都不懂對(duì)不對(duì),每個(gè)科目也有核驗(yàn),但是還是沒底
跨月的電子發(fā)票怎樣紅沖
面試時(shí)遇到問(wèn),公司 財(cái)報(bào) 構(gòu)成 是什么?這是什么意思?
如果公司不計(jì)提盈余公積的話,那么凈利潤(rùn)就直接等于未分配利潤(rùn)了對(duì)吧
老師好,問(wèn)下個(gè)體戶定額征收的,然后還需要下載個(gè)人所得稅報(bào)年度的經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎?還是開票超了才申報(bào)年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳?
老師,購(gòu)買固定資產(chǎn),單價(jià)超過(guò)5000元 借:固定資產(chǎn) 5000 貸:銀行存款 5000 折舊 借:管理費(fèi)用 138.88 貸:累計(jì)折舊 138.88 這樣對(duì)不對(duì)
按揭車怎么做賬,掛什么科目還按揭款怎么做
計(jì)提給經(jīng)理使用的自用汽車折舊,能直接做分錄 借管理費(fèi)用 貸折舊嗎? 還是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)過(guò)度?
請(qǐng)問(wèn)29期校長(zhǎng)課里教工業(yè)實(shí)操嗎?
老師 建筑工程上買的商務(wù)用車40萬(wàn)放到固定資產(chǎn),折舊放到管理費(fèi)用 還是工程施工里面
轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面的基本生產(chǎn)成本,還是輔助生產(chǎn)成本
同學(xué)你好,是轉(zhuǎn)入基本生產(chǎn)成本;