調(diào)出是啥意思?就是不允許稅前扣除嗎?
老師 我們是事業(yè)單位 今年發(fā)現(xiàn)11月份兩筆賬少記了 一筆是進(jìn)倉(cāng)借:庫(kù)存物品 貸:其他應(yīng)付款 還有一筆是出倉(cāng)借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:庫(kù)存物品 已經(jīng)結(jié)賬了 今年我要怎么做調(diào)整 能請(qǐng)教一下嗎
老師,請(qǐng)教下,企業(yè)19年開(kāi)進(jìn)一筆咨詢費(fèi)1000000,現(xiàn)稅務(wù)稽查要求這筆調(diào)出,請(qǐng)教下我憑證怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我有一筆2021年取得的專票,2021年已認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元,稅務(wù)局2022年說(shuō)他家抽逃稅款,要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出且調(diào)企所匯算清繳年報(bào)表,我現(xiàn)在報(bào)2022年企所年報(bào)表,這筆進(jìn)項(xiàng)也需要調(diào)出嗎?
稅務(wù)稽查前幾年的發(fā)票。發(fā)現(xiàn)有虛開(kāi)的普票。要求調(diào)賬。我看了一下原來(lái)的憑證。感覺(jué)怎么調(diào)都不對(duì)。所以想請(qǐng)教一下。這個(gè)調(diào)整要怎么處理。怎么通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)賬?借:制作成本 貸:銀行存款 于月底結(jié)轉(zhuǎn)損益到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:制作成本
稅務(wù)稽查前幾年的發(fā)票。發(fā)現(xiàn)有虛開(kāi)的普票。要求調(diào)賬。我看了一下原來(lái)的憑證。感覺(jué)怎么調(diào)都不對(duì)。所以想請(qǐng)教一下。這個(gè)調(diào)整要怎么處理。怎么通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)賬?借:制作成本 貸:銀行存款 于月底結(jié)轉(zhuǎn)損益到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:制作成本
老師,我自己的廠房出租可以從價(jià)計(jì)征嗎,還是必須從租計(jì)征
老師你好,就是我們的成本不太好結(jié)轉(zhuǎn),只能平時(shí)自己估,前面多估了后面就少估,,前面少估了后面就多估點(diǎn),,可是老師這種估成本的表格要怎么制作,可以這樣做嗎?
老師,我們是甲方(用人單位),乙方是勞動(dòng)者,簽了一份勞 動(dòng) 合 同(適用于建筑企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)招用務(wù)工人員),然后我們是勞務(wù)分包,和A建筑公司簽了分包協(xié)議,我想問(wèn)一下,這個(gè)工資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō)是業(yè)主發(fā),但是這個(gè)個(gè)稅是我們報(bào)嗎? 總共6個(gè)員工,我們給其中一個(gè)員工報(bào)了社保
老師,房地產(chǎn)公司一級(jí)和二級(jí)的區(qū)別是什么呢?一級(jí)開(kāi)發(fā)靠什么賺錢?二級(jí)呢?
已經(jīng)一般納稅人了還可以繼續(xù)開(kāi)5%的租金發(fā)票?
在哪里可以查到,自己的經(jīng)營(yíng)范圍和開(kāi)票稅目是不是一致的呢?也就是我想開(kāi)的稅目,在電子稅務(wù)局能不能開(kāi)出來(lái)
如果是農(nóng)房企業(yè),用的是農(nóng)民工,不報(bào)個(gè)稅,也沒(méi)開(kāi)勞務(wù)費(fèi),這個(gè)成本支出怎么記,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)匯算清繳時(shí)怎么辦
員工申請(qǐng)2000元備用金采購(gòu)藥品,怎么做分錄
剛發(fā)現(xiàn)去年有2份動(dòng)車退票費(fèi)按9%計(jì)算抵扣了9.38元,憑證跟動(dòng)車票一樣的卡片式,89月申報(bào)該怎么糾正是全額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是能抵扣6%轉(zhuǎn)出3%,還是需要在其他欄里填負(fù)數(shù)在客運(yùn)票進(jìn)項(xiàng)抵扣里填負(fù)數(shù)。
我自己有片花木地,且辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,沒(méi)有銀行開(kāi)戶,如果賠償款匯入到我個(gè)人銀行卡。需要交個(gè)人所得稅嗎
是的,要補(bǔ)交稅款
當(dāng)時(shí)款也已經(jīng)付給對(duì)方,我原筆沖回的話,往來(lái)又不平了
調(diào)出這個(gè)不要做會(huì)計(jì)處理,會(huì)計(jì)上你繼續(xù)可以做費(fèi)用,只是稅法上不允許稅前扣除,只把要補(bǔ)繳的稅款進(jìn)行會(huì)計(jì)處理即可。
您的意思是以前年度的帳就不去處理了,補(bǔ)交的稅款進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
咨詢費(fèi)即使在今年也不需要處理,你會(huì)計(jì)上可以入費(fèi)用,但說(shuō)法上不行。
謝謝學(xué)員,如果老師的回答對(duì)您有幫助,請(qǐng)給五星好評(píng),您的評(píng)價(jià)對(duì)老師很重要,拜托了。