你好,有沒有開具專票?可以截個主表給我看一下嗎?我看下填入第幾行

老師,小規(guī)模納稅人季度沒有超過45萬,納稅申報(bào)表該怎么填
請問小規(guī)模納稅人第四季度全開的普票,金額沒有超過45萬,請問怎么申報(bào)?
請教老師,小規(guī)模納稅人季報(bào)申報(bào)表怎么填寫,開票金額沒有超過45萬,
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人,我們是差額征稅,那我們的增值稅申報(bào)表怎么填寫,如果季度開票金額沒有超過45萬,怎么填寫,如果超過了45萬又怎么填寫呢?
老師:請教一個問題,小規(guī)模企業(yè),季度開具有專票,普票,收入超過45萬和收入未超過45萬,申報(bào)表都是怎么填寫的?
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實(shí)行。


沒有開過專票
另外再問下,規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅在哪里申報(bào)呀?這個電子稅務(wù)局怎么只申報(bào)了增值稅呢
是個體工商戶嗎?這個增值稅報(bào)表填報(bào)沒有問題,個體工商戶沒有企業(yè)所得稅,經(jīng)營所得在個稅app上申報(bào)。
是小規(guī)模納稅人
我就只填了主表的第10欄,減免表和附加表都沒有填,直接申報(bào)了,我點(diǎn)票比對結(jié)果,提示這個,有沒有問題?
沒有開專票不用填寫附表,這個沒有影響。 小規(guī)模納稅人,如果企業(yè)性質(zhì)在工商登記的時候登記的個體工商戶,就會沒有企業(yè)所得稅,核的稅種是個人所得稅經(jīng)營所得
個人經(jīng)營所得在個稅上填嗎,怎么填呢
您先在電腦上下載app,然后添加單位,進(jìn)入主界面,左上角有個經(jīng)營所得
點(diǎn)開經(jīng)營所得是這樣的
點(diǎn)第一個預(yù)繳納稅申報(bào)嗎
您是合伙企業(yè)嗎?確認(rèn)數(shù)據(jù)沒錯誤,點(diǎn)擊提交申報(bào)
其他什么都不填嗎,是律師事務(wù)所,小規(guī)模納稅人
利潤信息那里,還有下面的三個人的數(shù)據(jù)都不管嗎
要填寫數(shù)據(jù),收入總額,成本費(fèi)用都要填的,根據(jù)公司實(shí)際情況填寫。
根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上的填吧
收入,成本,利潤總額是根據(jù)利潤表的本年累計(jì)填寫嗎?
根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入成本利潤填寫,下面的信息一般會根據(jù)比例自動計(jì)算,如果沒有自動計(jì)算,需要您自己手動算了填進(jìn)去
我根據(jù)利潤表填了本年累計(jì)金額進(jìn)去,有個人要交那么多稅嗎?
如果實(shí)際是這么多,就是要交這么多稅的,財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是這樣的