企業(yè)當(dāng)年虧損100,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn),不需要確認(rèn)遞延所得稅

如果我司本年虧損,但是要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,那么還確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?這樣一來(lái)就要交所得稅,但是明年就要注銷(xiāo),也沒(méi)有可充抵的所得稅,是不是就不用確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
企業(yè)有一筆應(yīng)收賬款100萬(wàn),經(jīng)過(guò)審查可能有10萬(wàn)無(wú)法收回,確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)2.5萬(wàn)元;想問(wèn)下第二年這筆壞賬收回和確認(rèn)無(wú)法收回后,壞賬準(zhǔn)備和遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該怎么分別做處理?
當(dāng)年企業(yè)虧損100萬(wàn),沒(méi)有所得稅,需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
企業(yè)當(dāng)年虧損100,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn),需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
企業(yè)當(dāng)年虧損100萬(wàn),計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn),需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎,預(yù)計(jì)第二年盈利超過(guò)100萬(wàn)
題庫(kù)怎么選擇成中級(jí)?
老師,什么情況才能從公戶(hù)里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊(cè)的公司,在山東收購(gòu)和銷(xiāo)售玉米,可以開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票和銷(xiāo)售發(fā)票嗎
老師,從公戶(hù)里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個(gè)備用金最后怎么做平呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月建筑工程發(fā)票開(kāi)9%的稅,要開(kāi)120萬(wàn)左右,這個(gè)有什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項(xiàng)都是13%的稅,這個(gè)可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級(jí)考了6-7年,去年沒(méi)考,今年報(bào)兩科財(cái)管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實(shí)物沒(méi)考,這個(gè)財(cái)管就是學(xué)不會(huì)了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺(jué)自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過(guò)
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問(wèn)下我們公司是一家生產(chǎn)、銷(xiāo)售氣液體公司,如何計(jì)算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊(cè)合同,對(duì)方幫我們注冊(cè)商標(biāo),給我們開(kāi)具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺(jué)按合同來(lái)說(shuō),這個(gè)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)錯(cuò),但實(shí)際我們公司是成功的注冊(cè)了商標(biāo),按理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是有無(wú)形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無(wú)形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個(gè)邏輯
老師,個(gè)體戶(hù)做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣(mài)給國(guó)外,1688平臺(tái)采購(gòu),但沒(méi)有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么辦


因?yàn)樘潛p沒(méi)有所得稅?所以不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
是,因?yàn)樘潛p沒(méi)有所得稅,所以不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
當(dāng)年虧損,預(yù)計(jì)第二年盈利也不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
不用。第二年再確認(rèn)也是可以的