企業(yè)當(dāng)年虧損100,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,不需要確認(rèn)遞延所得稅
如果我司本年虧損,但是要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,那么還確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?這樣一來就要交所得稅,但是明年就要注銷,也沒有可充抵的所得稅,是不是就不用確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
企業(yè)有一筆應(yīng)收賬款100萬,經(jīng)過審查可能有10萬無法收回,確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)2.5萬元;想問下第二年這筆壞賬收回和確認(rèn)無法收回后,壞賬準(zhǔn)備和遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該怎么分別做處理?
當(dāng)年企業(yè)虧損100萬,沒有所得稅,需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
企業(yè)當(dāng)年虧損100,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
企業(yè)當(dāng)年虧損100萬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎,預(yù)計(jì)第二年盈利超過100萬
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事,重算,還是對(duì)不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對(duì)公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開拼多多網(wǎng)店,賣自己各處從個(gè)人手中回收的二手商品,沒有發(fā)票,無法證明所售賣的東西是自己回收買來的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進(jìn)行銷售,銷售額較高,比如一個(gè)月賣了40萬,需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽說現(xiàn)在失業(yè)率高?
@董老師,知識(shí)點(diǎn)確認(rèn)。
新收入準(zhǔn)則的五步法是五步
因?yàn)樘潛p沒有所得稅?所以不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
是,因?yàn)樘潛p沒有所得稅,所以不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
當(dāng)年虧損,預(yù)計(jì)第二年盈利也不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
不用。第二年再確認(rèn)也是可以的