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當(dāng)年企業(yè)虧損100萬,沒有所得稅,需要確認(rèn)遞延所得稅嗎

2022-01-12 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-12 11:33

你好,這個沒有必要確認(rèn)遞延所得稅

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快賬用戶6190 追問 2022-01-12 11:33

遞延所得稅資產(chǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 11:34

就是遞延所得稅項(xiàng)目是沒必要做。

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快賬用戶6190 追問 2022-01-12 11:35

確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備,還需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-12 11:36

你如果按照書上的話是需要做的。

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快賬用戶6190 追問 2022-01-12 11:38

當(dāng)年虧損了 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),不是影響所得稅了?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 11:40

這個并不會影響到你的所得稅,因?yàn)樘潛p不需要交稅。

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你好,這個沒有必要確認(rèn)遞延所得稅
2022-01-12
企業(yè)當(dāng)年虧損100,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,不需要確認(rèn)遞延所得稅
2022-01-12
您好,可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2022-01-12
你好,如果是非上市公司的話可以不用這樣操作,直接轉(zhuǎn)到未分配利潤借方余額就可以
2022-11-26
您好,要調(diào)整的,把上年虧損未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),和這個 遞延所得稅負(fù)債,一起調(diào)整確認(rèn)了
2024-01-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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