你好? 是的 這是難點(diǎn)的?
政府補(bǔ)助 高新技術(shù) 進(jìn)出口是不是會(huì)計(jì)最難業(yè)務(wù)
老師,我們企業(yè)是一家高新技術(shù)企業(yè),請(qǐng)問如果收到的政府補(bǔ)助是不征稅收入,該怎么做賬務(wù)處理,對(duì)應(yīng)的成本需要轉(zhuǎn)出來嗎?
老師,科技局獎(jiǎng)勵(lì)的錢,加計(jì)扣除要扣掉獎(jiǎng)勵(lì)的錢嗎?高企,代賬老師回我的,問了好幾個(gè)老師,都說可以加計(jì)扣除,關(guān)鍵是要扣掉這部分錢嗎?2017年,財(cái)政部修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》。與原準(zhǔn)則相比,修訂后的準(zhǔn)則在總額法的基礎(chǔ)上,新增了凈額法,可將政府補(bǔ)助作為相關(guān)成本費(fèi)用直接扣減。按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定,企業(yè)取得的政府補(bǔ)助應(yīng)確認(rèn)為收入,計(jì)入收入總額。這樣,如果會(huì)計(jì)核算對(duì)政府補(bǔ)助選擇凈額法,比如,某企業(yè)(非制造業(yè)和科技型中小企業(yè))當(dāng)年發(fā)生研發(fā)支出240萬元,取得政府補(bǔ)助60萬元(按凈額法核算),當(dāng)年會(huì)計(jì)上核算的研發(fā)費(fèi)用為180萬元,未進(jìn)行相應(yīng)的納稅調(diào)整,
老師。高新技術(shù)企業(yè),取得政府補(bǔ)助200萬元(符合不征稅收入條件,按照不征稅收入處理),老師這樣在計(jì)算收入占比時(shí),這個(gè)分母是不要減掉200W,
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個(gè)180萬如何繳納個(gè)人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問增值稅報(bào)表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些