你好 借:在建工程等 貸:以前年度損益調(diào)整
你好,請(qǐng)問(wèn)業(yè)主直接把農(nóng)民工工資支付給項(xiàng)目部,未經(jīng)過(guò)我們承包方基本賬戶,我們開(kāi)的票,項(xiàng)目部把工資表給的我們,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我們這邊怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司是建筑掛靠項(xiàng)目,甲方給我們的工程款有一部分沒(méi)有轉(zhuǎn)我們,直接發(fā)放給農(nóng)民工工資了,現(xiàn)在給我們發(fā)放工資表流水做賬的話分錄應(yīng)該怎么寫?
老師,請(qǐng)問(wèn)我有個(gè)工程,工資部分業(yè)主直接付給農(nóng)民工了,去年就已經(jīng)付了,這個(gè)我現(xiàn)在做調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做
老師,你好,想請(qǐng)教一下這個(gè)怎么做,建設(shè)工程施工合同預(yù)付,完工,農(nóng)民工支付履約保證金,已取得專票,我是工地財(cái)務(wù),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,公司已經(jīng)預(yù)付了,
老師您好,我之前有幾個(gè)月的公積金分錄做錯(cuò)了,把“應(yīng)付工資-公積金員工部分”,做到了“應(yīng)付工資-社保員工部分”這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整
給股東支付了100萬(wàn)現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒(méi)數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師你好入職時(shí)間是五月一日,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間應(yīng)該是六月對(duì)嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會(huì)計(jì)分錄分別是啥
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來(lái)不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問(wèn)下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請(qǐng)教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時(shí)開(kāi)了一張專票,這兩筆分錄怎么寫
那我這個(gè)應(yīng)收帳款這塊怎么處理,一直消不掉
??? 你不是直接付給農(nóng)民工了嗎,怎么會(huì)有應(yīng)收賬款??? 你是掛在應(yīng)收賬款那邊了嗎???
對(duì),開(kāi)票的時(shí)候,借的應(yīng)收賬款
借:在建工程等 貸:應(yīng)收賬款
我還是不太明白,不要用到以前年度損益調(diào)整嗎
你這個(gè)是掛在應(yīng)收賬款那邊的啊,沒(méi)有涉及到利潤(rùn)表科目的
好的,謝謝
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