你好,納稅調(diào)整在匯算清繳時進(jìn)行。調(diào)整的差異主要是1.允許扣除的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)低于實際發(fā)生的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)2.權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實現(xiàn)制之間的差異,例如會計平時記賬工資采取計提的金額,但是所得稅計稅依據(jù)是實際支付的金額,這個就需要調(diào)整3.有時候我們不能取得成本發(fā)票,但是有收據(jù)這個在平時可以入賬做成本,但是是不允許所得稅稅前扣除,也要在匯算清繳中調(diào)整。

求教:公司前兩年一直都是虧損狀態(tài),以前的會計也沒做以前年度損益調(diào)整這個科目沒做這方面的賬;然而公司2020年開始盈利,申報企業(yè)所得稅一直在沖減以前年度損益調(diào)整;怎么入賬???
老師好,我現(xiàn)在做完12月份的賬,現(xiàn)在公司是虧損狀態(tài),我想通過納稅調(diào)整調(diào)整為盈利狀態(tài),交一些所得稅,可以怎么調(diào)整?分錄是怎么做?納稅調(diào)整的原理是什么?
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯一筆業(yè)務(wù),生產(chǎn)成本沒有進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整,請問在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應(yīng)該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務(wù)發(fā)票,所以得進(jìn)行納稅調(diào)整,當(dāng)事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報表賬務(wù)進(jìn)行處理還是通過以前年度損益調(diào)整
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時,有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會計沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額?,F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師您好 我們公司去年12月末未分配利潤22萬,現(xiàn)在變更稅局查賬應(yīng)該盈利70萬左右,現(xiàn)在要求把盈利加上調(diào)整在今年3月,因為3月變更了股權(quán),讓依調(diào)整后利潤繳納個人所得稅,請問我應(yīng)該怎么做這筆分錄
電商結(jié)轉(zhuǎn)成本按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還是按什么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
每個行業(yè)的稅負(fù)率都不一樣吧
一般納稅人,單位其中一個項目符合簡易計稅,那開票是不是直接按照簡易計稅稅率開票?無需去稅務(wù)辦理簡易征收手續(xù)嗎?
出差住宿費(fèi)1500,只能報1200開1500的發(fā)票都可以抵扣嗎?
老師您好,我們公司有小規(guī)模納稅人,一般納稅人和個體戶。 小規(guī)模納稅人,一般納稅人給若干員工報了工資。 但是昨天有個客戶給了我們現(xiàn)金,我們把現(xiàn)金存了老板個人銀行卡【這張個人卡是經(jīng)營用的,應(yīng)該是和個體戶有關(guān)。】。 但是有不少員工,是在一般納稅人,是在小規(guī)模納稅人那里報稅的。 順便說明下,以上賬戶沒任何的問題。 現(xiàn)在我們該如何用老板個人銀行卡里的錢,發(fā)這些報了個稅的人的工資呢。
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開票,發(fā)票名頭怎么寫
老師,激光打標(biāo)機(jī)的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進(jìn)項無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
調(diào)出的分錄是怎么寫?
現(xiàn)在開始做匯算清繳了嗎?要做完以后,根據(jù)實際金額調(diào)整。 借:以前年度損益(補(bǔ)繳) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益(補(bǔ)繳) 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 貸:銀行存款