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我在7月認證了取得的增值稅專用發(fā)票,因疫情期間本行業(yè)免稅,所以不用抵扣,留著以后抵扣,在附表二中,需要填寫在本期認證相符且本期未申報抵扣一欄中嗎?

2020-08-17 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-17 20:44

你好,需要填寫在本期認證相符且本期未申報抵扣一欄中

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快賬用戶8645 追問 2020-08-17 20:56

是26本期認證相符且本期未申報抵扣嗎?不是填在35本期認證相符的增值稅專用發(fā)票里嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-17 22:10

你好,填在35本期認證相符的增值稅專用發(fā)票

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你好,需要填寫在本期認證相符且本期未申報抵扣一欄中
2020-08-17
沒有 你當月認證當月抵扣的,填寫到第一行和第二行不要填寫在待抵扣里面去 輔導期或者退稅勾選才填寫的 是的 正常認證就是抵扣
2024-03-02
同學你好,你應該是修改上個月增值稅申報。把錯的地方該了。不建議你在這個月的增值稅申報修改。
2021-04-13
你好,同學 不動產(chǎn)這個不用填寫了
2021-10-10
填寫本期認證相符但本期未申報抵扣 和期末 期末已認證相符但未申報抵扣和本期認證相符的增值稅專用發(fā)票
2020-10-10
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