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請(qǐng)問(wèn),我公司12月收到一張費(fèi)用發(fā)票,稅率應(yīng)該是1%,對(duì)方開錯(cuò)了,開的5%,這種情況怎么辦,對(duì)方?jīng)_紅重開,還能入在2021的賬上嗎?

2022-01-11 18:17
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 18:19

可以的 你暫估 然后發(fā)票到了沖暫估,做發(fā)票的

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可以的 你暫估 然后發(fā)票到了沖暫估,做發(fā)票的
2022-01-11
可以 紅沖這張發(fā)票的?
2021-10-26
你好。您收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候做原來(lái)一樣的分錄金額用負(fù)數(shù),然后咱增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
是的,需要對(duì)方提供紅字發(fā)票
2021-12-31
5月份紅沖掉,流程是你說(shuō)的沒錯(cuò)
2023-10-12
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