你好,你們有船的話可以抵扣才對(duì)的
老師,我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)橘Y質(zhì)不夠,所以掛靠了一個(gè)建筑業(yè)一般納稅人公司,開(kāi)出的發(fā)票為9%的專(zhuān)票,,這個(gè)公司不需要我們提供所有的票據(jù)及工資表等,只需要可以抵扣的專(zhuān)票,說(shuō)他們公司是核定征收,然后所有的賬務(wù)由我們自己做,還收我們2%的企業(yè)所得稅,老師,能解答下嗎?不是很理解
老師,你好,麻煩質(zhì)詢你一個(gè)問(wèn)題 。我們公司是建筑公司,因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要申請(qǐng)百萬(wàn)版的發(fā)票,2020年有輕質(zhì)循環(huán)油的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,輕質(zhì)循環(huán)油不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的嗎?我們公司有自己的船舶
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開(kāi)工程服務(wù)票給甲方,我們同等開(kāi)工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬(wàn),那么掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,到賬100萬(wàn)。我們給掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬(wàn),那我們?cè)趺雌劫~呢?都開(kāi)了票肯定要做外賬的,或者說(shuō)能不能不開(kāi)這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
我們公司目 前主要經(jīng)營(yíng)地下管網(wǎng)(雨水、污水)建設(shè)。經(jīng)營(yíng)范圍中有勞務(wù)資質(zhì)。 1.請(qǐng)問(wèn)我們公司能開(kāi)勞務(wù)票嗎?如果公司自已要能開(kāi)出勞務(wù)票,需要達(dá)到什么樣的條件,才能滿足公司需求。 2.勞務(wù)成本票問(wèn)題,應(yīng)該怎么解決為妥? 說(shuō)明:工人他們自已要求都不交社保,都是現(xiàn)金補(bǔ)貼他們的。如果 不交社保,只申報(bào)個(gè)稅。成本也能入賬了。這樣是否能操作? 萬(wàn)分感謝,麻煩老師指導(dǎo)一下[抱拳][抱拳]
老師你好,公司一般納稅人,前幾天s局進(jìn)行了稽查,隨機(jī)自選,查到我們公司要求我們自查,昨天下到公司進(jìn)行了賬務(wù)查驗(yàn),問(wèn)題發(fā)現(xiàn)是讓我們把增值稅柴油發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我們公司固定資產(chǎn)沒(méi)有柴油車(chē)的,進(jìn)了柴油發(fā)票并進(jìn)行了抵扣。這種情況下是得開(kāi)租車(chē)發(fā)票對(duì)吧?如果這個(gè)租車(chē),租金可以寫(xiě)無(wú)償使用嗎?然后我們給他加油訂成本和費(fèi)用了,租金最低限額的有多少? 現(xiàn)在我們的解決辦法?怎么能降低納稅所交稅額
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買(mǎi)貨,簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣(mài)出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類(lèi)怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開(kāi)了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開(kāi)不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷(xiāo)項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷(xiāo)項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒(méi)有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
是啊,稅務(wù)局說(shuō)要轉(zhuǎn)出
那他們讓你轉(zhuǎn)出的理由是什么呢?
他們說(shuō)去年這一塊查的很?chē)?yán),非成品的進(jìn)項(xiàng)都要轉(zhuǎn)出
那還是以你專(zhuān)管員要求為準(zhǔn),各地有區(qū)別也是正常的