你好,你們是銷(xiāo)售方吧,是專(zhuān)票么 ,對(duì)方是認(rèn)證么 ,認(rèn)證,對(duì)方開(kāi)紅字信息表之后發(fā)給你們開(kāi)紅字發(fā)票,你做借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),申報(bào),藍(lán)字發(fā)票%2B紅字發(fā)票去申報(bào) 就可以,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
有個(gè)發(fā)票對(duì)方7月開(kāi)的。現(xiàn)在要紅沖,我這個(gè)票已抵扣做賬了,請(qǐng)問(wèn)她沖紅后我需要做什么賬務(wù)處理,
請(qǐng)問(wèn)下上月開(kāi)的票給對(duì)方已做賬已申報(bào),這個(gè)月要求開(kāi)紅沖,我這月怎么做賬申報(bào)
老師,對(duì)方開(kāi)出的發(fā)票我勾選認(rèn)證申報(bào)了,現(xiàn)在入賬發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了,是否我這邊開(kāi)紅字申請(qǐng)給對(duì)方,發(fā)票我這個(gè)月正常入賬,下月紅沖后再重新入賬?
老師,我們上個(gè)月開(kāi)具專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了,然后這個(gè)月沖紅,因?yàn)閷?duì)方上個(gè)月已經(jīng)做賬,我們沖紅發(fā)票要不要給他記賬聯(lián)嗎?
上月開(kāi)票的,這個(gè)月已經(jīng)報(bào)稅完成了,請(qǐng)問(wèn)一下,上月發(fā)票要紅沖,的,確認(rèn)對(duì)方?jīng)]入賬,這個(gè)月紅沖,如何紅沖?報(bào)完稅有什么影響
老師,你有沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的明細(xì)表嘞
老師,因質(zhì)量問(wèn)題,客戶(hù)對(duì)公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開(kāi)票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認(rèn)收入后需要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本嗎?這個(gè)公司每個(gè)月開(kāi)出去幾張普票,金額也不大,但是沒(méi)有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒(méi)有要過(guò)專(zhuān)票),沒(méi)有進(jìn)行抵扣過(guò),我現(xiàn)在賣(mài)出去,開(kāi)發(fā)票要按多少的稅點(diǎn)
老師,個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得用不用計(jì)提???如果計(jì)提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險(xiǎn),在保險(xiǎn)公司那上,稅務(wù)這邊我需要做什么,每個(gè)人都要報(bào)工資嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)類(lèi)進(jìn)項(xiàng)還可以加計(jì)抵減嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,借方寫(xiě)負(fù)數(shù)和貸方寫(xiě)正數(shù)有什么區(qū)別沒(méi)有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個(gè)付款單可以作為憑證附件嗎
對(duì)方?jīng)]有抵扣,我們是一般納稅人.
申報(bào)我要怎么填啊
你要是開(kāi)13% 貨物,那附表1 13%貨物一欄,藍(lán)字%2B紅字去填寫(xiě)就可以,開(kāi)紅字發(fā)票次月申報(bào)相加去填寫(xiě)就可以,
對(duì)方發(fā)票沒(méi)有退回,那就對(duì)方開(kāi)紅字信息表,開(kāi)之后發(fā)給你們開(kāi)紅字發(fā)票
我們開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
那就對(duì)應(yīng)申報(bào)填寫(xiě)9%下面就可以,假設(shè)藍(lán)字1000 ,紅字-900 ,你9%填寫(xiě)100就可以,2個(gè)差額之后去申報(bào)就可以
好的,謝謝,等下月申報(bào)遇到不懂在請(qǐng)教老師?
好的,可以的,你有疑問(wèn)可以再問(wèn)