同學(xué),你好,應(yīng)該是借銷售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),同時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借庫(kù)存商品
老師我們公司客戶庫(kù)存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 審計(jì)叫我們這樣做 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 老師審計(jì)這樣做的話,直接就下庫(kù)存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師 我們主營(yíng)業(yè)務(wù)的東西送給客戶 ,但是分錄是 借 銷售費(fèi)用 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅-銷項(xiàng)稅。。。。。但是我現(xiàn)在檢查賬務(wù),發(fā)現(xiàn)我的年累計(jì)銷售額和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)不上,累計(jì)銷售額少于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,我銷售庫(kù)存商品,發(fā)票已開(kāi),未收到貨款。我的分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),產(chǎn)品出庫(kù)分錄,轉(zhuǎn)結(jié)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:庫(kù)存商品,這個(gè)出庫(kù)的金額是不是已開(kāi)的發(fā)票不加稅金的金額啊?
外購(gòu)的商品送客戶,商品不含稅價(jià)格1000,稅額130 贈(zèng)送的分錄: 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000
外購(gòu)的商品送客戶,商品不含稅價(jià)格1000,稅額130 贈(zèng)送的分錄: 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒(méi)看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢(qián).怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢(qián)?7月15號(hào)又發(fā)多少錢(qián)?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
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那我現(xiàn)在要怎么更正
貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 正數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。
老師 為什么更正的分錄要寫(xiě) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我之前寫(xiě)錯(cuò)的分錄里的沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目呀
這樣你的收入就和報(bào)表一樣了