借:原材料-?????? 5,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅???????? 650.00 貸:銀行存款?????? 5,650.00 借銀行存款????? 13,560.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入????? 12,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅?????? 1,560.00 借:生產(chǎn)成本?????? 7,910.00 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?????? 7,910.00 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?????? 7,910.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入?????? 7,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅???????? 910.00 貸:銀行存款?????? 3,390.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入?????? 3,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅???????? 390.00 進(jìn)項(xiàng)稅=650 銷項(xiàng)稅=1560%2B910%2B390=2860 交增值稅=2860-650=2210 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?????? 2,210.00 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?????? 2,210.00
月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
做出會(huì)計(jì)分錄,以及月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)及繳納的會(huì)計(jì)分錄
老師好,請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí),增值稅轉(zhuǎn)出待抵稅金會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,我要5月申報(bào)退稅,這時(shí)發(fā)票報(bào)關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報(bào)?繳納增值稅?
如果給對(duì)方開專票的話,用不用擬個(gè)合同?一部分會(huì)轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬,分次開專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運(yùn)營服務(wù),就是幫別個(gè)電商店鋪代運(yùn)營的,這個(gè)增值稅定義的行業(yè) 稅務(wù)局老師說是專業(yè)技術(shù)運(yùn)營服務(wù) 這個(gè)對(duì)嗎
老師,如果我們收到不專款專用的政府補(bǔ)貼,我們要開票嗎
老師好,消防安全評(píng)估發(fā)票開什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒地方放置了
算企稅時(shí),需要扣除增值稅嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買的團(tuán)體險(xiǎn),是進(jìn)生產(chǎn)成本還是制費(fèi)