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做出會(huì)計(jì)分錄,以及月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

做出會(huì)計(jì)分錄,以及月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2022-01-11 16:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 16:20

借:原材料-?????? 5,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅???????? 650.00 貸:銀行存款?????? 5,650.00 借銀行存款????? 13,560.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入????? 12,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅?????? 1,560.00 借:生產(chǎn)成本?????? 7,910.00 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?????? 7,910.00 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?????? 7,910.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入?????? 7,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅???????? 910.00 貸:銀行存款?????? 3,390.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入?????? 3,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅???????? 390.00 進(jìn)項(xiàng)稅=650 銷項(xiàng)稅=1560%2B910%2B390=2860 交增值稅=2860-650=2210 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?????? 2,210.00 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?????? 2,210.00

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2022-01-11
您好,月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方余額,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 您好,月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借方余額,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2021-03-30
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-02-07
增值稅計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-22
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的嗎?
2023-05-30
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