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請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額為-61.7 如何將它調(diào)整為0

2022-01-11 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 16:10

同學(xué),你好,這個(gè)金額產(chǎn)生的原因要了解一下,

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快賬用戶8799 追問(wèn) 2022-01-11 16:12

就是之前是代賬公司做的賬,應(yīng)該是一張住宿的專票,只見(jiàn)賬上有這個(gè)余額也沒(méi)有看見(jiàn)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-01-11 16:13

同學(xué),你好,這個(gè)應(yīng)該一直存在的,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)的留底稅。所以不要?jiǎng)恿恕?

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快賬用戶8799 追問(wèn) 2022-01-11 16:15

不動(dòng)的話我賬上的那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就是減了61.7的,這個(gè)沒(méi)有影響嗎?

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快賬用戶8799 追問(wèn) 2022-01-11 16:16

就是這樣的

就是這樣的
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齊紅老師 解答 2022-01-11 16:21

同學(xué),你好,應(yīng)該是住宿費(fèi)進(jìn)來(lái)的時(shí)候有個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以可以抵扣的。

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同學(xué),你好,這個(gè)金額產(chǎn)生的原因要了解一下,
2022-01-11
您好 1.如果轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是由于上期留抵稅額形成的,可以通過(guò)以下賬務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 0.12貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.12這樣調(diào)整后,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅的余額為0。 2.如果轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是由于預(yù)繳稅款形成的,可以通過(guò)以下賬務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.12貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 0.12
2024-01-31
你除了未交增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你看下有沒(méi)有余額。
2024-05-08
同學(xué)你好,請(qǐng)問(wèn) 實(shí)際未交是0是嗎?和納稅申報(bào)表一致嗎?
2024-01-15
不用調(diào)整的了,以后要交稅直接就對(duì)了
2023-10-23
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