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老師,個(gè)體工商戶第四季度增值稅申報(bào)時(shí),每季度不超30萬(wàn)的時(shí)候,是不是只需要填寫第一個(gè)增值稅申報(bào)表,和減免表(第三個(gè))第二個(gè)附加稅因?yàn)樵鲋刀惷舛愃圆挥锰?/h1>

2024-01-09 15:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 15:51

你好,是的,季度申報(bào)銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元的小規(guī)模納稅人填寫增值稅申報(bào)表時(shí),需根據(jù)開(kāi)具不同發(fā)票填寫對(duì)應(yīng)欄次: 開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,將開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票的銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次;如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次,填寫差額后的銷售額。

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快賬用戶3786 追問(wèn) 2024-01-09 15:58

那沒(méi)有免稅項(xiàng)目,沒(méi)有差額計(jì)稅。就只需要填寫我說(shuō)的那兩個(gè)表就可以了吧

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:00

你好,是的,沒(méi)有免稅項(xiàng)目,沒(méi)有差額計(jì)稅,只需要填寫你說(shuō)的那兩個(gè)表就可以了。

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你好,是的,季度申報(bào)銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元的小規(guī)模納稅人填寫增值稅申報(bào)表時(shí),需根據(jù)開(kāi)具不同發(fā)票填寫對(duì)應(yīng)欄次: 開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,將開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票的銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次;如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次,填寫差額后的銷售額。
2024-01-09
同學(xué)你好 第二季度、第三季度的是收入免含免的增值稅。第一季度原則是價(jià)稅分離,稅金的免征部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
2022-10-12
你好,截圖你主表看一下。
2024-01-02
你好,只填第11欄就行了
2022-01-11
您好,對(duì)的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
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