你好,可以的,沒問題的21年度做賬費用科目, 22年度直接付款沖減21年度的計提
請問簽訂了一份長期租賃合同,有會計分錄要做嗎?如果在簽訂時給了押金,賬務處理是: 借:其他應收款 貸:銀行存款;如果給了第一期的租金,賬務處理是:借:管理費用 貸:銀行存款。是不是要看這份合同怎樣約定收款時間。如果是每兩年給一次租金的,是否每月計提,借管理費用 貸長期應付款
老師我想問一下,如果客戶給我們開的咨詢費發(fā)票是2020年7月的話,合同簽訂是2020年12月付款,但是總部給撥款是2021年7月?lián)芸?,?021年7月提交付款申請單,2021年8月單子到財務請問怎么入賬
我司與電梯維保公司簽訂了一份合同,合同時間是21年5月1日至22年4月30日,每季度維保費是11010元,但是維保公司在21年一直沒有開發(fā)票給我司,我司也沒有付款給對方,請問我要根據(jù)合同做賬務處理嗎?如果需要要怎么處理?(都是一般納稅人)
請問老師,如果21年11月或12月計提了軟件開發(fā)費,會展費,合同是11,12月簽訂的,付款和發(fā)票是2022年1月,這樣合理嗎,賬務處理怎么處理
老師,交電費需要計提嗎?比如11月的電費,12月1號交費的,馬上取得發(fā)票,這筆付款業(yè)務應該是記到12月份的,但是電費的發(fā)生時間又是11月,賬務處理要怎么做比較好呢
老師開通稅務局交社保每月就要申報嗎?
老師勞務派遣公司賬務好做嗎?他的成本主要是什么費用呢
資產(chǎn)負債表應交稅費這個欄次的金額是怎么得出的
老師,A公司注銷,A公司有幾筆其他應收款轉(zhuǎn)給B公司,AB兩個公司的會計分錄怎么做?
我們研發(fā)了一個平臺,客戶公司在平臺注冊,付我們平臺使用費,但是不從平臺取得任何收入,勞務公司也在平臺入駐,勞務公司派遣人員到客戶公司工作,我們要報送勞務公司的收入信息,而不是報送客戶公司以及我們平臺的收入信息對不 勞務公司入駐平臺沒有支付我們平臺任何費用,我們把勞務費和他派遣人員的工資社保付給勞務公司,這種情況10月我們也要報勞務公司的收入信息嗎
家政私人對私人開發(fā)票,想把前幾個月的工資開出來,開什么發(fā)票,匯總開具還是怎么開呀?
老師,油站,有個疑點,說年申報開票占比年申報收入過大,占比超過百分之三十以上,這種寫情況說明怎么寫,其中有部分未開票收入,但開票是281萬,申報是890萬,這種情況怎么寫說明
請問老師,現(xiàn)在認定小微企業(yè)標準是什么
因為有我們軟件系統(tǒng)的問題,計算出來的稅額和稅務系統(tǒng)的不一樣,有幾分錢的差額,調(diào)到哪里去合適呢?
老師交社保怎么綁銀行公戶銀行卡?
老師,那這兩筆計提可以沖減21年度利潤額嗎
這兩筆計提可以沖減21年度利潤額