你好,可以的,沒問題的21年度做賬費(fèi)用科目, 22年度直接付款沖減21年度的計(jì)提
請(qǐng)問簽訂了一份長(zhǎng)期租賃合同,有會(huì)計(jì)分錄要做嗎?如果在簽訂時(shí)給了押金,賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款;如果給了第一期的租金,賬務(wù)處理是:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。是不是要看這份合同怎樣約定收款時(shí)間。如果是每?jī)赡杲o一次租金的,是否每月計(jì)提,借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
老師我想問一下,如果客戶給我們開的咨詢費(fèi)發(fā)票是2020年7月的話,合同簽訂是2020年12月付款,但是總部給撥款是2021年7月?lián)芸?,?021年7月提交付款申請(qǐng)單,2021年8月單子到財(cái)務(wù)請(qǐng)問怎么入賬
我司與電梯維保公司簽訂了一份合同,合同時(shí)間是21年5月1日至22年4月30日,每季度維保費(fèi)是11010元,但是維保公司在21年一直沒有開發(fā)票給我司,我司也沒有付款給對(duì)方,請(qǐng)問我要根據(jù)合同做賬務(wù)處理嗎?如果需要要怎么處理?(都是一般納稅人)
請(qǐng)問老師,如果21年11月或12月計(jì)提了軟件開發(fā)費(fèi),會(huì)展費(fèi),合同是11,12月簽訂的,付款和發(fā)票是2022年1月,這樣合理嗎,賬務(wù)處理怎么處理
老師,交電費(fèi)需要計(jì)提嗎?比如11月的電費(fèi),12月1號(hào)交費(fèi)的,馬上取得發(fā)票,這筆付款業(yè)務(wù)應(yīng)該是記到12月份的,但是電費(fèi)的發(fā)生時(shí)間又是11月,賬務(wù)處理要怎么做比較好呢
在稅務(wù)局開票紙質(zhì)要蓋公章嗎
老師好!我們公司工商和稅務(wù)已注銷,有一個(gè)一般戶忘記注銷了,基本戶已經(jīng)注銷了,一般戶還能不能注銷,不注銷有沒有什么影響
請(qǐng)問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購(gòu)東西,比如7月份開票回來(lái),但是這個(gè)月她沒有來(lái)報(bào)銷,這個(gè)收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費(fèi)用,怎么做賬好點(diǎn),還是等來(lái)報(bào)銷了,才當(dāng)做報(bào)銷那個(gè)月份的費(fèi)用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會(huì)計(jì)政策變更而不是會(huì)計(jì)估計(jì)變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點(diǎn)
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個(gè)人支付的,這個(gè)人沒在我們公司申報(bào)個(gè)稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個(gè)人嗎?
老師個(gè)人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬(wàn),個(gè)稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對(duì)于對(duì)銀行提供的報(bào)表,一般調(diào)整報(bào)表要調(diào)哪些項(xiàng)目?
印花稅需要計(jì)提嗎?還是繳納的時(shí)候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報(bào)表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
老師,那這兩筆計(jì)提可以沖減21年度利潤(rùn)額嗎
這兩筆計(jì)提可以沖減21年度利潤(rùn)額