那這個不影響啊,財務(wù)收到的時候,直接寄相關(guān)的銀行存款增加就可以呀,同時減少應(yīng)收賬款。
我司與A客戶在2020年10月簽訂合同,未來2年給A客戶提供150件甲商品,單價3600元(含稅),合同約定2020年11月開出540000元增票,A客戶收到發(fā)票后10天內(nèi)付款,但是貨物會在2021年11月前分批完成交付,請問我司在開出發(fā)票、確認(rèn)收入時如何做賬,在何時確認(rèn)成本?
我們單位是建筑公司一般納稅人2017年簽訂項目施工合同,期間項目負(fù)責(zé)人墊付成本費用200多萬,甲方一直未付款給我們公司,2020年12月31日收款244萬并要求我公司提供收入發(fā)票,2021年1月份項目負(fù)責(zé)人取回成本發(fā)票為2021年1月份發(fā)票200萬,請問老師,成本發(fā)票不是我公司付款,是項目負(fù)責(zé)人付款,我可以入賬嗎?資金流不一致可以入賬成本費用嗎?
老師,我們有一個產(chǎn)品是2020年7月采購入庫的,在2021年1月的時候,發(fā)現(xiàn)這筆采購入庫的貨實際上是并沒有到的,然后呢,我們已經(jīng)付款給供應(yīng)商了,現(xiàn)在供應(yīng)商要把這筆款退給我們,請問我們要如何進行賬務(wù)處理,是否要調(diào)整2020年的賬,是否要去稅務(wù)局溝通
老師,你好,我司2020年12月份銷售了120萬,2021年1月銷售了50萬,客戶因為沒錢支付,一直不讓我們開發(fā)票,到今年2021年7月份才開了150萬的發(fā)票,150萬的款8月份收到,現(xiàn)在客戶要求我們補做跟發(fā)票數(shù)量一致的送貨單,請問送貨單日期是寫去年的日期,還是寫今年開票的日期
老師我想問一下,如果客戶給我們開的咨詢費發(fā)票是2020年7月的話,合同簽訂是2020年12月付款,但是總部給撥款是2021年7月?lián)芸?,?021年7月提交付款申請單,2021年8月單子到財務(wù)請問怎么入賬
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師說這道題為什么要減去籌資費用,而不是直接除P0?
一家公司占股34%,如果這家公司發(fā)生收入10000,應(yīng)該怎么做分錄呢
請教,公司申請高新,要求把2024年匯算清繳從業(yè)人數(shù)改一下,還有研究費用也要修改,不是很明白的是,這個重新申報,還是P圖就可以,會要求對比嗎?謝謝
電費是本企業(yè)代付了的,現(xiàn)在要收回,對方公司要求開發(fā)票,可以開嗎?
公司購買車,租賃物賬面價值是1098000元,(金額971681.42,進項稅126318.58)租賃成本549000,租金總額622071元,每期租金17279.75元合計36期,請問這種情況下應(yīng)該怎么做賬呢?發(fā)票開進來后進入固定資產(chǎn)和往來款
請問老師,籌建廠房期間的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費應(yīng)記財務(wù)費用還是開辦費還是在建工程?還有籌建期間1年的土地租金應(yīng)記在建工程還是預(yù)付賬款?謝謝老師
老師,你好,如果24年12月出完報表,沒有反結(jié)賬,那年報的資產(chǎn)負(fù)債表與25年1月份申報的資產(chǎn)負(fù)債表一樣,如果有反結(jié)賬,就填更新后的資產(chǎn)負(fù)債表對嗎
老師,我們是家具制造業(yè),給別的公司代加工家具,收取代加工人工費,請問這筆收入月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做賬呢?
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表之間有什么關(guān)系嗎?編制財務(wù)報表需要注意什么
這個是我們要做費用的,相當(dāng)于去年的費用今天才做到帳套里面
哦,那你今年就是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入就可。
不是,這是費用親,要付款的,你看沒看我說的啊,親
你收到發(fā)票,你是不是就要付錢出去,那么你付錢出去,這個就是你的費用啊。
哦,不好意思,這個前面那個信息是我回錯了,不好意思。
對啊,我是說怎么處理,這是去年的費用啊
如果說你去年也沒有做賬的話,就要看你是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則。
我們不是小公司應(yīng)該是企業(yè)會計準(zhǔn)則
那如果說是這個樣子的話,你就是。按照以前年度損益調(diào)整來處理。因為跨年,那里的損益類科目要用這個科目來過渡。
可是這樣的話我們就會被總部發(fā)現(xiàn)有費用漏掉了,這樣很不好,總部會說我們的
同學(xué),你現(xiàn)在那個事實就是你上一年的費用沒有入賬,那個漏掉是事實,不管你用哪個科目來處理不了。