你好;? 去找稅務(wù)局給你修改申報期? ?
老師您好,我想問一下我們公司9月份收到450萬的入資款,我想繳納印花稅,怎么操作?可以指導(dǎo)一下嗎?
老師,您好!我單位原先印花稅是每月繳納,現(xiàn)在想更改為一年一繳,應(yīng)該怎么操作?
單位下半年就沒繳過印花稅,單位沒有簽合同,我就沒繳納,現(xiàn)在2023一月份在申報第四季度的報表,我可以全年收到材料發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票,開具銷售發(fā)票一次性申報印花稅?這樣操作會不會印花稅突然繳納多了,會不會下風(fēng)險?這樣做會不會有滯納金?應(yīng)該怎么處理好?
老師,您好,我想問一下我們的印花稅以前選的是按照季度繳納,現(xiàn)在有注冊資金了,以后以后能按照季度嗎?還是更改按次繳納啊
老師你好,我想請教一下,2024年1月份申報2023年12月份購買2塊土地印花稅,是做一筆繳納印花稅,現(xiàn)在公司要求這兩塊土地印花稅要分開繳納,那么,現(xiàn)在可以更正申報不,更正申報了要繳納滯納金嗎?這種事情怎么辦才好,謝謝
老師,這個自然人開票開居間費(fèi)20萬,按個稅年納稅所得額那個稅率表,個稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項目銷售額,銷項稅額也合并,進(jìn)項稅額也合并,第30欄有個本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個數(shù)據(jù)我在更改報表的時候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值6000萬,公允價值6400萬。公賬差主要是一個品牌使用權(quán),賬面價值1000,公允價值1400萬。請問在合并報表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長投做抵消分錄時,問這個未分配利潤需要減去無形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會計分錄怎么寫,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬
公司購買了房屋做辦公,還需要裝修,購買合同和裝修合同都有了,也支付了款項,但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒有利息,這個老師說總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個公式算出來和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開票是差額開票,那確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)和銷項稅額,如果按6%確認(rèn)主營業(yè)務(wù)和銷項稅額,來費(fèi)用票的時候沖抵銷項稅額,那報增值稅的時候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決
老師,我們打電話過去,他們說修改不了
你好; 修改不了的話。 那你就? 按期報 按月來報? ?
老師,那不是等于這個問題沒有解決嗎?我就是想讓您幫我解決印花稅月繳更改年繳的問題嗎?
?你好;? 這個正常申報期是稅務(wù)局核定的; 你自己都是 改不了的? ?;不是說你想改就改的??
那就沒有其他辦法嗎?
是的 ; 稅務(wù)局一般都是這樣; 不是你自己申請申報期; 都是稅務(wù)局核定的;? ? ?
我們這個是自己申請申報期的!可以改嗎?
你好 ;你自己申請的話? 也是稅務(wù)局定的;? ??
那這樣,我們?nèi)ザ悇?wù)局更改行不行?
?你好 ;你先電話問你稅務(wù)局 允許改不;? 允許改你可以去 ; 我們這邊是不允許改的? ?