對的是的是這么做。
老師計提所得稅時候就按照自己做的賬,最后的利潤計提所得稅嗎,向福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)什么是匯算清繳時候調(diào)整吧
你好老師,匯算清繳招待費(fèi)調(diào)整利潤之后,需要比之前計提的所得說多交的那部分稅款,怎么做帳?
老師 2021年季度預(yù)交所得稅的時候有計提過所得稅費(fèi)用,但是匯算清繳的時候利潤總額是虧損的,這樣的話賬上的凈利潤和整年的凈利潤是不就不一樣了?
老師 2021年季度預(yù)交所得稅的時候有計提過所得稅費(fèi)用,但是匯算清繳的時候利潤總額是虧損的,這樣的話賬上的凈利潤和整年的凈利潤是不就不一樣了?
請問老師,放到在建工程的工資和業(yè)務(wù)招待費(fèi),企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,工資作為計提福利費(fèi)的基數(shù)嗎?業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要與成本費(fèi)用里的加在一起進(jìn)行調(diào)整嗎。如果要調(diào)整,為什么要調(diào)呢?放到在建工程也沒有影響損益。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
老師,以前年度虧損這個數(shù)應(yīng)該填報表什么地方
你好,主表彌補(bǔ)虧損一欄應(yīng)該是第九行。
我前幾個月都沒有填這行,現(xiàn)在可以填寫嗎,這個數(shù)據(jù)好像沒法填寫
你好,這個是彌補(bǔ)以前年度的。
之前年度擬申報了虧損嗎?
不大明白,怎么擬申報虧損
你好,截圖你的所得稅主表。
老師您看一下
好,第九欄里自動出來的,你看一下。
我這是空的,這個數(shù)據(jù)是從哪引用出來的
你好,你的利潤總額沒有填寫。
是正數(shù)的盈利才能填寫負(fù)數(shù)的,哪能彌補(bǔ)虧損?
哦,意思是我要先把利潤什么數(shù)據(jù)填寫進(jìn)去,然后就自動帶出來了是吧
對的是的,自動帶出數(shù)據(jù)。
那我計提所得稅,實(shí)際還是彌補(bǔ)以前年度虧損了,不用交所得稅,那我還用計提嗎
不需要的不用計提。