你好; 福利費(fèi)部分是 要記入這個(gè)工資標(biāo)準(zhǔn)的; 要考慮的; 招待費(fèi)要以 收入 這部分和發(fā)生額的60 %來作為標(biāo)準(zhǔn)的;?
年度匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬調(diào)整表A105050中,填寫工資福利費(fèi)這些項(xiàng)目的時(shí)候。屬于在建工程的人員工資和福利費(fèi)填不填在,賬載金額,實(shí)際金額和稅收金額中?我看有的說不能填入稅收金額進(jìn)行稅前扣除,我們公司在建工程的人員工資很大,也都按時(shí)發(fā)放繳納個(gè)稅,如果不能稅前扣除需要調(diào)增這部分很大。我們企業(yè)應(yīng)付職工薪酬對(duì)應(yīng)的三個(gè)科目是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用,在建工程。我們屬于服務(wù)類企業(yè),但是有在建工程比較特殊。我們計(jì)入在建工程的人員工資是總公司建設(shè)的快竣工的時(shí)候我們派人進(jìn)去服務(wù),我們屬于分公司。將來我們的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)給總公司。
老師,公司收到的餐費(fèi)發(fā)票,除了做業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利還能做什么,最好可以全額計(jì)入費(fèi)用。因?yàn)槭杖耄驗(yàn)槭杖氩凰愣?,工資總額也很少,到時(shí)候涉及納稅調(diào)整的太多了,如果我做工人的餐費(fèi),還需要調(diào)整嗎?這個(gè)算成本還是福利費(fèi)???如何賬務(wù)處理?做工人的福利費(fèi),如果是成本,那需要計(jì)入工人的工資記個(gè)稅嘛?
1.計(jì)算題某居民企業(yè)2021年自行計(jì)算的應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元,銷售收入為500萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,發(fā)現(xiàn)以下事項(xiàng)未進(jìn)行納稅調(diào)整:(1)已計(jì)入成本費(fèi)用中實(shí)際支付的合理工資為72萬(wàn)元,計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元并上繳0.72萬(wàn)元,計(jì)提職工福利費(fèi)15.16萬(wàn)元(不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼),計(jì)提1.08萬(wàn)元的職工教育經(jīng)費(fèi)并全部列支;(2)管理費(fèi)用中列支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)元;(3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中列支匯兌損失10萬(wàn)元;(4)投資收益50萬(wàn)元為國(guó)外子公司分回的利潤(rùn),國(guó)外適用稅率為20%。該企業(yè)直接將50萬(wàn)元計(jì)入應(yīng)納稅所得額。(5)將國(guó)債利息收入10萬(wàn)元計(jì)入了應(yīng)納稅所得額。要求:(1)計(jì)算2022年工資及三項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額合計(jì)數(shù)(2)分別計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)和匯兌損失應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額(3)計(jì)算該企業(yè)2022年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅提交
請(qǐng)問老師,單位與工資一同發(fā)放的住房補(bǔ)貼,借管理費(fèi)用-住房補(bǔ)貼(沒有放到二級(jí)科目工資),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。請(qǐng)問老師我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,計(jì)提福利費(fèi)基數(shù) 要加上部分放大管理費(fèi)用-住房補(bǔ)貼的金額嗎?謝謝
老師:你好! 請(qǐng)問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
在建工程科目也沒有影響損益,為什么要調(diào)呢?
你好; 在建工程明細(xì)科目有工資的這部分是要記入職工薪酬納稅調(diào)整表哈; 所以會(huì)影響福利費(fèi)的基數(shù)的??