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老師,您好。我們是非營利組織小規(guī)模納稅人,第四季度的應(yīng)交增值稅稅金,因?yàn)榧径蠕N售額不超45萬,原先開普票時(shí)的分錄,借 應(yīng)收賬款 貸 提供服務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅,這個(gè)應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里?分錄怎么寫?

2022-01-11 10:50
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 10:51

你好; 你們這個(gè)是免征的。 借 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅貸其他收入

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你好; 你們這個(gè)是免征的。 借 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅貸其他收入
2022-01-11
您好,那就不需要做應(yīng)交稅費(fèi)的分錄了
2023-04-10
同學(xué)你好 這個(gè)不對(duì) 應(yīng)該是 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅
2021-11-04
您好!你做的就是超過了的啊。不超過不需要貸銀行存款了
2021-11-18
對(duì)的是的季度45萬季度末的那個(gè)月,把應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2022-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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