你好,你看看是不是有利潤(rùn)
老師,我在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候這個(gè)表,只有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本啊,下面就是利潤(rùn)了,那么企業(yè)日常發(fā)生的期間費(fèi)用在這里不顯示啊,這個(gè)預(yù)繳稅款是不是要多交了,我們這個(gè)企業(yè)有收入沒(méi)成本,但是發(fā)生了很多期間費(fèi)用,如果這個(gè)表里沒(méi)有費(fèi)用,那就只能按收入交所得稅了嗎,這得多交好多稅款
您好老師,企業(yè)處置固定資產(chǎn)取得收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,開(kāi)具時(shí)繳納增值稅,那匯算清繳時(shí)繳納增值稅的這部分營(yíng)業(yè)外收入如何填寫(xiě),如果填入營(yíng)業(yè)外收入欄那增值稅申報(bào)營(yíng)業(yè)收入與所得稅營(yíng)業(yè)收入不相符,如果把這部分繳納增值稅的營(yíng)業(yè)外收入填入營(yíng)業(yè)收入欄(這欄是填寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入),難道年底要把營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入?
你好,那個(gè)企業(yè)所得稅啊,不是有那個(gè)國(guó)家減免政策嗎?如果我按實(shí)際應(yīng)交計(jì)提這樣對(duì)吧?但他們以前做的帳,為什么會(huì)把那個(gè)減免的作為營(yíng)業(yè)外收入呢?
老師,員工因?yàn)檫z失工卡,給公司交的罰款應(yīng)該怎么處理比較好?記入 營(yíng)業(yè)外收入 嗎?但是記入營(yíng)業(yè)外收入就必須繳企業(yè)所得稅了。有沒(méi)有什么辦法處理這種情況,可以不用交企業(yè)所得稅。
你好老師,如果這個(gè)企業(yè)到年底成本和工資把他的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沖完了,不賺也不虧,剛好不用交所得稅,但是還有個(gè)減免稅款營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)交所得稅的,這個(gè)怎么處理
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,