你好,是不能進(jìn)入到2021年里面。
21年12月底買的送客戶的禮品和白酒,收到的發(fā)票日期是22年1月的了,能入21年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
21年2月開戶后銀行交了開戶手續(xù)費(fèi)之后到22年1月10號(hào)之間沒有流水,2022年1月啟賬,期初余額是0嗎?以前發(fā)生的業(yè)務(wù)補(bǔ)錄?
老師現(xiàn)在21年的年報(bào)還沒做,但12月季報(bào)期早過了,現(xiàn)在有21年2月到12月的發(fā)票22年1月底才收到,我現(xiàn)在反結(jié)賬把這些費(fèi)用發(fā)票做到12月,年報(bào)按現(xiàn)在的報(bào)表報(bào),12月季報(bào)數(shù)據(jù)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,這樣處理可以嗎老師
公司買了一批貨做年底促銷活動(dòng)的,假設(shè)產(chǎn)品總價(jià)5萬元。21年12月貨到以入庫(kù),但是發(fā)票是22年收到的,貨也是22年才發(fā)貨的,我想問下,這個(gè)過程中的分錄是怎么樣的。
21年剛來辦的企業(yè)還沒發(fā)生營(yíng)業(yè)收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以自企業(yè)開始營(yíng)業(yè)之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)那欄就不需要填了,那會(huì)計(jì)賬上需要做什么處理嗎?
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
樸老師進(jìn),昨天問題繼續(xù)
老師請(qǐng)問一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對(duì)方欠我的發(fā)票對(duì)不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對(duì)下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營(yíng)業(yè)外收入
那12月可以預(yù)提?然后匯算清繳的時(shí)候算到21年嗎
可以,其實(shí)你做到2021年也沒啥問題。