你這種情況沒有太好的辦法,只能盡快問供應(yīng)商要發(fā)票,等到下月或者后面收到發(fā)票的時候再進行抵扣。
公司開出去的是9個點的智能化工程發(fā)票,進來的是13個點材料票,這種進項存臺賬怎么處理?還有一種情況是開出去的是13個點智能化系統(tǒng)一項,進來的是13個點材料票,進項存怎么處理比較好?小公司,進項存臺賬是我們會計這邊自己做的
我們這個月要開1300多萬的發(fā)票出去,沒有進項抵扣,怎么辦?要開發(fā)票出去先收訂金,我們材料沒來。這種情況怎么處理
我們公司有新股東,他帶來原材料有20萬,賣給公司要求以購買價收購,但是他沒有發(fā)票也不想去開發(fā)票給我們,像這種情況要怎么處理呢?
老師,我們老板這個月開了一張740000萬的發(fā)票出去,但是沒有進項票進來,而且這個發(fā)票的進項之前也被他用掉了,這種情況怎么辦
老師,我單位是坐室內(nèi)裝修工程的,包工包料,今天開出去14萬銷售發(fā)票,但是購買材料的發(fā)票還沒有開進來,這種情況怎么賬務(wù)處理
工資表上扣除的個稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎