您好,是的,您的賬務(wù)處理是正確的。
你好,我們有一間公司合作,銷售時(shí)已經(jīng)開(kāi)票確認(rèn)收入,后來(lái)又銷售返利,我們作為銷售方,已經(jīng)開(kāi)具紅字發(fā)票,銷售入賬是不是, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)收賬款
銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票后,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 原分錄是: 借應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
關(guān)于銷售返利:銷售訂單金額為2000,需要給供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票金額為2000,返利給服務(wù)個(gè)人200,這個(gè)200應(yīng)該怎么做賬呢,業(yè)務(wù)員為對(duì)方公司的員工 開(kāi)具發(fā)票 借方 銀行存款 2000 貸方 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1770 應(yīng)交稅費(fèi)-銷售稅額 230 返利給個(gè)人 借方 銷售費(fèi)用-銷售返利 200 貸方 銀行存款 200
收到貨款,什么時(shí)候借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是在這之前沒(méi)收到貨款已經(jīng)做了一筆分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)如果是確認(rèn)收入的時(shí)候已經(jīng)收到貨款,那就直接入賬銀行存款就行了吧?還有萬(wàn)一銷售出去沒(méi)開(kāi)票的,就是無(wú)票收入,那要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅嗎?
銷售方23年9月開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,確認(rèn)應(yīng)收賬款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅,購(gòu)買方在23年12月份已經(jīng)支付貨款,收到銀行存款,沖銷應(yīng)收賬款,24年7月因?yàn)槟>呷∠?,而?duì)應(yīng)的夾具沒(méi)有開(kāi)立,購(gòu)買方發(fā)出紅字確認(rèn)單銷售方確認(rèn)開(kāi)具紅字發(fā)票,并以銀行存款支付返還給客戶 24年7月售方賬務(wù)處理如下正確嗎 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)銷賬負(fù)數(shù) 貸:銀行存款
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒(méi)有銷項(xiàng)沒(méi)有抵扣,做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
商品規(guī)格如果是60ml*200ml那發(fā)票上也可以直接用這種格式填寫嗎?
小規(guī)企業(yè)匯算清繳這是需要補(bǔ)稅嗎?
你好老師,我去年把一次性補(bǔ)償金72000元,計(jì)入工資里了,但工會(huì)經(jīng)費(fèi)都沒(méi)有交。那今天所得稅匯算清繳我該如何報(bào)表。
我想向您咨詢一下,一般私企會(huì)計(jì)需要做哪些財(cái)會(huì)事務(wù)和用哪些表格呀?
老師你好,我公司做家具安裝工程的,把家具安裝承包到另外一家公司,對(duì)方公司開(kāi)票內(nèi)容*勞務(wù)*家具安裝可以嗎?
老師,我們公司的個(gè)人所得稅之前會(huì)計(jì)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)申報(bào)的,現(xiàn)在想調(diào)成收付實(shí)現(xiàn)制怎么調(diào)呢?之前是3月工資4月發(fā)放,3月所屬期時(shí)就申報(bào)了,現(xiàn)在4月工資5月發(fā)放,我可以這月申報(bào)4月份所屬期工資報(bào)0,然后等6月15號(hào)前申報(bào)5月所屬期個(gè)稅時(shí)再填寫他們4月份的工資嗎?
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來(lái)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模單位銷售自己用的汽車申報(bào)時(shí)沒(méi)超三十萬(wàn)免稅嗎
你好,我們是貨運(yùn)公司,有些單子是拼車沒(méi)有專票的,請(qǐng)問(wèn)普票開(kāi)回來(lái)有用不
請(qǐng)問(wèn)我這樣做賬正確嗎?
這個(gè)處理是正確的,對(duì)