你好,這個(gè)發(fā)放之后再做申報(bào)。
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么樣填報(bào),比如9月7號(hào)申報(bào),申報(bào)的是8月計(jì)提的工資金額對(duì)吧,9月15日才實(shí)際發(fā)放8月工資!
#提問(wèn)#老師,個(gè)稅申報(bào)是按照實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)嗎?比如,我公司的8月工資在9月20日發(fā)放,是不是應(yīng)該在申報(bào)截止日:9月15日前把8月份的工資進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)?而不是在發(fā)放之后再進(jìn)行申報(bào)?
老師,比如6月份發(fā)放今年2月+3月工資,所以在7月15日申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是按照2+3月實(shí)際發(fā)放的工資申報(bào)個(gè)稅是嗎?
老師,工資個(gè)稅是在發(fā)工資的當(dāng)月申報(bào),還是次月申報(bào)報(bào)?比如我7月份的工資,8月15號(hào)發(fā)放,我是8月申報(bào)個(gè)稅還是9月申報(bào)個(gè)稅?
老師 有這個(gè)問(wèn)題啊,我想咨詢一下我們單位實(shí)際發(fā)放是25號(hào)發(fā)放工資,8月25號(hào)發(fā)放工資 那么我們?cè)?月15號(hào)之前申報(bào)7月份的工資 申報(bào)的工資不是和不是應(yīng)該在實(shí)際發(fā)放之后才申報(bào)嗎
老師,對(duì)方開(kāi)的專票我們抵扣了,在電子稅務(wù)局對(duì)方還能紅沖嗎,需要我們同意嗎
1、現(xiàn)代服務(wù)*免耕施肥;現(xiàn)代服務(wù)*沙漠化土地治理勞務(wù)費(fèi);現(xiàn)代服務(wù)*退化草原改良機(jī)耕費(fèi) 2、建筑服務(wù)*退化草原修復(fù);建筑服務(wù)*黑土坡治理;建筑服務(wù)*毒雜草質(zhì)量。老師我例舉的這兩大類六小類印花稅如何申報(bào)?
您好啊,想咨詢一下一個(gè)問(wèn)題的,那個(gè)有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國(guó)有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門(mén)票,餐飲,多種娛樂(lè)項(xiàng)目收入都是按分開(kāi)類別計(jì)入收入的,現(xiàn)在因都是無(wú)票收入,我們想從稅務(wù)局申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個(gè)類別的價(jià)格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒(méi)有工資,沒(méi)有發(fā)票!
去年5月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣(mài)汽車(chē),我們售后租回的車(chē)又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很?chē)?yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來(lái)一共25萬(wàn),但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn),按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬(wàn),但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn),對(duì)不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說(shuō)是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
像我們公司這種情況的話9月20日才發(fā)放的,那要到10月份才申報(bào)了?是這樣嗎?
對(duì),就是發(fā)放的次月份申報(bào)。