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老師,21年有很多業(yè)務發(fā)生了,然后對方增值稅發(fā)票也開出來了,但是我沒有收到發(fā)票,我在12月結賬時不做賬,然后22年發(fā)票收到后再做賬,可以嗎

2022-01-09 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-09 11:36

也可以的,但是付款的單據一定要及時入賬。

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快賬用戶5499 追問 2022-01-09 11:38

可是有些發(fā)票我們還沒有付款,但是對方也將發(fā)票開出來了,我應該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-01-09 11:44

收到發(fā)票以后再處理就可以

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快賬用戶5499 追問 2022-01-09 11:45

那這樣發(fā)票開的21年12月日期,22年1月收到再做賬沒事嗎?有沒有稅務風險

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齊紅老師 解答 2022-01-09 11:51

正常的業(yè)務就是幾月份的業(yè)務,幾月份入賬。最好的辦法就是把發(fā)票先暫估入賬,等發(fā)票過來再調整。

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齊紅老師 解答 2022-01-09 11:51

目前來說,稅務還沒有根據發(fā)票日期監(jiān)控。

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快賬用戶5499 追問 2022-01-09 11:53

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-09 11:53

不用客氣,祝您工作愉快。

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也可以的,但是付款的單據一定要及時入賬。
2022-01-09
同學,你好,如果這個在匯算清繳前能回來,是可以的。
2021-01-14
你好,你當月開了發(fā)票,需要做賬務處理。然后,你的成本發(fā)票不夠的情況下,你可以先暫估。
2024-09-26
你好 可以的 你做利潤分配未分配利潤 匯算清繳納稅調減就符合要求了
2023-08-16
你好,對的是的,在匯算清繳的時候降低你的收入就可以了。
2022-01-20
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