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老師 1月份 期末 借:管理費(fèi)用 4000元 其他應(yīng)付款-其他款1000元 貸:銀行存款 3000元 老師,7月份的時候,想把其他應(yīng)付款1000元轉(zhuǎn)回登記回貸方! 要怎么處理分錄,希望老師詳細(xì)分錄寫給我下,謝謝

2021-06-26 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-26 13:08

您好同學(xué),首先要弄清楚為什么要轉(zhuǎn)回

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快賬用戶5599 追問 2021-06-26 13:10

老師,管理費(fèi)不玩在其他應(yīng)收款里面扣! 所以要轉(zhuǎn)回!怎么寫分錄

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快賬用戶5599 追問 2021-06-26 13:13

老師 1月份 期末 借:管理費(fèi)用 2000元 其他應(yīng)付款-其他款1000元 貸:銀行存款 3000元

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快賬用戶5599 追問 2021-06-26 13:15

相當(dāng)于部分款項不玩登記其他應(yīng)付款。怎么轉(zhuǎn)回其他應(yīng)付款呢?

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齊紅老師 解答 2021-06-26 13:19

您好,您得意思是管理費(fèi)用不用在其他應(yīng)收款里扣,所以要轉(zhuǎn)回嗎?那就直接增加管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶5599 追問 2021-06-26 13:22

那老師是不是還有一比,借銀行存款,貸管理費(fèi)用?

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快賬用戶5599 追問 2021-06-26 13:24

還有這樣,憑證怎么寫!憑證1月份已經(jīng)錄了

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齊紅老師 解答 2021-06-26 13:24

您好,如果這筆費(fèi)用是從銀行存款里收回了的就要這么處理,但應(yīng)該是 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 如果沒有收回就不用

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快賬用戶5599 追問 2021-06-26 13:28

老師,這比費(fèi)用要銀行存款出的! 先轉(zhuǎn)回 借管理費(fèi)用 1000元 貸其他應(yīng)付款 1000元 然后要處理掉這比費(fèi)用 借管理費(fèi)用1000元 貸銀行存款 1000元 這樣寫對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-26 13:42

您好同學(xué),是這樣的

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快賬用戶5599 追問 2021-06-26 13:43

老師,直接 借管理費(fèi)用1000元 貸:其他應(yīng)付款 1000元 然后憑證要怎么弄!轉(zhuǎn)回的憑證??

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齊紅老師 解答 2021-06-26 13:43

老師 1月份 期末 借:管理費(fèi)用 2000元 其他應(yīng)付款-其他款1000元 貸:銀行存款 3000元 但是這里要沖銷掉1000

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齊紅老師 解答 2021-06-26 13:44

不然就重復(fù)計算這1000了

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齊紅老師 解答 2021-06-26 13:45

您不用那么麻煩,直接 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 就可以了 其他分錄都不用做

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快賬用戶5599 追問 2021-06-26 13:49

老師!憑證怎么弄

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齊紅老師 解答 2021-06-26 13:52

附上這1000的原始單就行噢

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快賬用戶5599 追問 2021-06-26 13:58

原始單不是在1月份都弄在憑證上面了嗎?要怎么弄原始單?

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齊紅老師 解答 2021-06-26 14:08

復(fù)印一下附在后邊說明一下情況就行。

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您好同學(xué),首先要弄清楚為什么要轉(zhuǎn)回
2021-06-26
你好,具體是哪里錯了
2021-06-26
您好
??畈皇窃谄渌麘?yīng)付款里面么
2021-06-26
您好,??钍鞘裁辞闆r?
2021-06-26
你好,你是收款還是付款?
2022-01-08
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