您好同學(xué),首先要弄清楚為什么要轉(zhuǎn)回
老師,九月有1000的費(fèi)用票,收到發(fā)票沒有銀行回單,做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-法人 十月份又把這1000的銀行回單給我了,我應(yīng)該怎么做分錄啊
老師 1月份 借:管理費(fèi)用 4000元 貸:其他應(yīng)付款-???000元 銀行存款 3000元 7月份的時候, 專款怎么調(diào)回到其他應(yīng)付款科目里面呢???
老師 1月份 借:管理費(fèi)用 4000元 貸:其他應(yīng)付款-專款1000元 銀行存款 3000元 7月份的時候, 專款怎么調(diào)回到其他應(yīng)付款科目里面呢???
老師 1月份 借:管理費(fèi)用 4000元 貸:其他應(yīng)付款-其他款1000元 銀行存款 3000元 做錯分錄,7月份賬處理好,詳細(xì)分錄怎么寫!
老師 1月份 期末 借:管理費(fèi)用 4000元 其他應(yīng)付款-其他款1000元 貸:銀行存款 3000元 老師,7月份的時候,想把其他應(yīng)付款1000元轉(zhuǎn)回登記回貸方! 要怎么處理分錄,希望老師詳細(xì)分錄寫給我下,謝謝
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會計微信掃碼付的 沒從銀行對公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢
微信掃碼加老師開通會員
老師,管理費(fèi)不玩在其他應(yīng)收款里面扣! 所以要轉(zhuǎn)回!怎么寫分錄
老師 1月份 期末 借:管理費(fèi)用 2000元 其他應(yīng)付款-其他款1000元 貸:銀行存款 3000元
相當(dāng)于部分款項不玩登記其他應(yīng)付款。怎么轉(zhuǎn)回其他應(yīng)付款呢?
您好,您得意思是管理費(fèi)用不用在其他應(yīng)收款里扣,所以要轉(zhuǎn)回嗎?那就直接增加管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
那老師是不是還有一比,借銀行存款,貸管理費(fèi)用?
還有這樣,憑證怎么寫!憑證1月份已經(jīng)錄了
您好,如果這筆費(fèi)用是從銀行存款里收回了的就要這么處理,但應(yīng)該是 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 如果沒有收回就不用
老師,這比費(fèi)用要銀行存款出的! 先轉(zhuǎn)回 借管理費(fèi)用 1000元 貸其他應(yīng)付款 1000元 然后要處理掉這比費(fèi)用 借管理費(fèi)用1000元 貸銀行存款 1000元 這樣寫對嗎?
您好同學(xué),是這樣的
老師,直接 借管理費(fèi)用1000元 貸:其他應(yīng)付款 1000元 然后憑證要怎么弄!轉(zhuǎn)回的憑證??
老師 1月份 期末 借:管理費(fèi)用 2000元 其他應(yīng)付款-其他款1000元 貸:銀行存款 3000元 但是這里要沖銷掉1000
不然就重復(fù)計算這1000了
您不用那么麻煩,直接 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 就可以了 其他分錄都不用做
老師!憑證怎么弄
附上這1000的原始單就行噢
原始單不是在1月份都弄在憑證上面了嗎?要怎么弄原始單?
復(fù)印一下附在后邊說明一下情況就行。