借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
老師我想問(wèn)比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 8? 那往后如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)稅額使應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么進(jìn)行調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,期末有余額么?如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),銷項(xiàng)稅期末余額應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師我應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為負(fù)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)實(shí)際沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)留底怎么調(diào)
老師 我把進(jìn)項(xiàng)待抵扣 做到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 12月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 結(jié)果報(bào)表上面應(yīng)交稅費(fèi)顯示是負(fù)數(shù),這個(gè)不行吧 12月份 我們應(yīng)該交幾千塊錢(qián)稅費(fèi)呢 老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
最后應(yīng)該稅費(fèi)的余額為負(fù)數(shù)是否應(yīng)該重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)呢
對(duì),如果你是上市公司,需要重分類的