你好,這個(gè)你不做處理不抵扣進(jìn)項(xiàng),不做成本處理就行
老師您好!對(duì)方給我們公司開(kāi)的專票開(kāi)錯(cuò)了,寄回去的發(fā)票他們紙質(zhì)作廢了,系統(tǒng)沒(méi)有作廢,我這系統(tǒng)里還有顯示他們給我們開(kāi)的發(fā)票,我這里需要做什么嗎,由于金額不大,他們?nèi)绻患t沖,我這里也不認(rèn)證這張發(fā)票對(duì)我們會(huì)有什么影響嗎?
老師,您好,對(duì)方公司12.1號(hào)給我們開(kāi)具了一張普通發(fā)票,我們也付了款?,F(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過(guò)程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對(duì)方想下個(gè)月,直接開(kāi)具紅字發(fā)票,這對(duì)我們公司有沒(méi)有什么影響?我們沒(méi)有聯(lián)次入賬了。
老師您好,對(duì)方給我公司開(kāi)具了一百多萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回,現(xiàn)在對(duì)方失聯(lián)了,發(fā)票也沒(méi)作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開(kāi)的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了,對(duì)我公司有什么影響,我們?cè)撛趺刺幚砟兀?/p>
老師您好,對(duì)方給我公司開(kāi)具了一百多萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回,現(xiàn)在對(duì)方失聯(lián)了,發(fā)票也沒(méi)作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開(kāi)的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了,對(duì)我公司有什么影響,我們?cè)撛趺刺幚砟??主要是現(xiàn)在系統(tǒng)里也能查到,對(duì)我們公司有什么影響嗎?
我朋友一個(gè)公司,給對(duì)方公司開(kāi)了運(yùn)輸專用發(fā)票,對(duì)方一直不走賬,現(xiàn)在聯(lián)系不上對(duì)方,也不知道是否抵扣。我們這邊沖紅這張專票,一起二十六萬(wàn),會(huì)不會(huì)有什么影響?是否會(huì)引起稅務(wù)系統(tǒng)查賬?
無(wú)業(yè)務(wù)企業(yè)如何報(bào)稅,報(bào)稅流程
老師好,公司找個(gè)人給廠房裝修刷墻等不能開(kāi)發(fā)票,公司可以以無(wú)票支出調(diào)增處理嗎?
小規(guī)模納稅人賣東西開(kāi)專票用交稅嗎?
你好,問(wèn)下我們24年12月工資沒(méi)有計(jì)提,今年1月發(fā)了個(gè)稅也是1月申報(bào),那我填企業(yè)所得稅季報(bào)中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個(gè)金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個(gè)明細(xì)?公戶在中國(guó)銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個(gè)明細(xì)啊 銀行存款—中國(guó)銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒(méi)給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
但是系統(tǒng)里一直能查到這個(gè)東西啊。我公司會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
這個(gè)你可以勾選不抵扣,這樣就在你系統(tǒng)里消失了
那如果之前我選擇了抵扣現(xiàn)在不要了要怎么處理呢?
對(duì)方失聯(lián)了
那你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,所得稅前不能扣除,也就是找個(gè)成本票匯算清繳時(shí)調(diào)增