您好 信息采集的時(shí)候先填購銷合同然后增加一行租賃合同 分別填寫就好了
老師 在電子稅務(wù)局里申報(bào)印花稅 同一個(gè)公司有按月申報(bào)的購銷合同印花稅還有按季申報(bào)的財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅 怎樣在財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)里同時(shí)報(bào)這二種印花稅呢 麻煩寫明具體的操作步驟 謝謝
老師你好,我們公司2021年的財(cái)產(chǎn)租賃、運(yùn)輸合同印花稅沒有申報(bào),可以在2022年12月申報(bào)嗎?這兩個(gè)印花稅我們是按年申報(bào)的
你好,五月份剛認(rèn)定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報(bào)印花稅。三月份簽訂了一個(gè)購銷合同,供應(yīng)商在三月份給我們開了專票。這個(gè)專票我在五月份認(rèn)證的。我想問的是,我在申報(bào)第二季度印花稅的時(shí)候,還算上這塊印花稅嗎?申報(bào)的時(shí)候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應(yīng)的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
老師你好,小規(guī)模商貿(mào)公司,一直是零申報(bào),今天稅務(wù)局打電話叫報(bào)印花稅租賃合同,因?yàn)樽獾膶懽謽?6000元一年?但是我季報(bào)過印花稅租賃合同2元?請問老師怎么還出現(xiàn)財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)呀?謝謝
你好,老師,我公司是裝修公司,上一個(gè)季度開具了材料和安裝工程的發(fā)票,增值稅申報(bào)有貨物以及不動產(chǎn)服務(wù)都有數(shù)據(jù),專管員現(xiàn)在核定的印花稅稅種有買賣合同,和租賃合同印花稅。那我現(xiàn)在要申報(bào),這兩個(gè)數(shù)據(jù)我要申報(bào)在哪個(gè)印花稅里。
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
自動帶出來的是購銷合同印花稅 按期申報(bào)的欄次上增加不上去 按次申報(bào)的欄次上能增加上 但是稅款所屬起選不了10月-12月
按次申報(bào)的 不能選擇10月-12月 只能選擇固定的某一天
現(xiàn)在的問題是 自動帶出來的購銷合同印花稅 租賃合同印花稅增加不上去
您按次申報(bào)不可以單獨(dú)填寫申報(bào)表么?