您好 請(qǐng)問您財(cái)務(wù)報(bào)表填寫申報(bào)了嗎
老師,我們?cè)谧銎髽I(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,顯示尚未獲取財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)?
中午的時(shí)候 查看 財(cái)務(wù)報(bào)表(年報(bào))和企業(yè)所得稅年度申報(bào),還顯示未申報(bào)呢,現(xiàn)在怎么就申報(bào)成功了呢
財(cái)務(wù)報(bào)表季度 年度都已經(jīng)顯示申報(bào)成功,但是之后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,一直提示財(cái)務(wù)報(bào)表未報(bào)送是什么原因
老師 我們是建筑業(yè) 有外省項(xiàng)目的時(shí)候我們會(huì)預(yù)交企業(yè)所得稅 那我想問下 這個(gè)企業(yè)所得稅 我在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候數(shù)據(jù)怎么獲取過來到所得稅申報(bào)表里面呢 他現(xiàn)在默認(rèn)的是獲取的在我們當(dāng)?shù)厮鶎俚亩悇?wù)機(jī)關(guān)預(yù)交的所得稅,這個(gè)外地預(yù)交的所得稅是不是也可以作為我預(yù)交所得稅的一部分呢
申報(bào)2024年企業(yè)所得稅提示:系統(tǒng)未獲取到你單位的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),是什么原因,可申報(bào)么
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請(qǐng)問股東分紅是按照利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年余額按比例分的嗎?
請(qǐng)問個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶開普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思
在哪里申報(bào)
也在電子稅務(wù)局 我的待辦下面
老師,申報(bào)時(shí)顯示未能獲取相關(guān)財(cái)報(bào)報(bào)盤文件,這個(gè)怎么辦?
我的待辦下邊沒有財(cái)務(wù)報(bào)表填寫申報(bào)?
您搜索框搜一下財(cái)務(wù)報(bào)表 前面季度您申報(bào)過么 財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,已找到問題所在
那已經(jīng)申報(bào)成功了么
已申報(bào)成功,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師,年底給客戶送禮的話可以記 為銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
年底給客戶送禮的話可以記為銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)
好的謝謝老師
不用謝 祝您工作順利 生活愉快
老師這個(gè)頁(yè)面有問題,沒看到給五星好評(píng)的端口。
我也不明白 實(shí)在沒有就算了哈
好的謝謝老師
不用謝哈 有疑問繼續(xù)提問就行