你好,可以的,賬上不需要體現(xiàn)的,你需要再納稅調(diào)整明細表里面調(diào)增
銀承匯票沒到期就貼現(xiàn)了,銀行扣除了利息計入了財務(wù)費用,因為當(dāng)時對方公司與我公司約定了,利息由對方公司承擔(dān),現(xiàn)在他將此筆利息費用轉(zhuǎn)給了我們,怎么做賬
承兌貼現(xiàn),對方承兌公司沒有開票,我們已經(jīng)做了財務(wù)費用,現(xiàn)在公司利潤為負數(shù),如果把貼現(xiàn)費用調(diào)增久盈利,我能把貼現(xiàn)費用轉(zhuǎn)增嗎?在賬里體現(xiàn)
你好,我們拖欠供應(yīng)商的承兌又付了利息貼現(xiàn)的費用給供應(yīng)商。但是對方公司帖現(xiàn)的錢沒有給我們公司開發(fā)票。我可以直接將利息支出作財務(wù)費用嗎?
老師,公司收到客戶開的一張銀行承兌,對方會計說我們沒有承兌賬戶,她幫我們把錢取出來,但方便她做賬,讓貼現(xiàn)費私底下轉(zhuǎn)給她。我想問一下必須要有承兌賬戶才能接收承兌匯票,然后提現(xiàn)就不用貼現(xiàn)嗎?
老師,我公司向甲公司供貨,甲公司用票據(jù)支付我方,現(xiàn)在我方不能收取銀行承兌匯票,現(xiàn)在甲公司給我公司貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)金額和實際貨款金額相差就是是貼息及手續(xù)費5000元,甲公司要求我方把這5000元轉(zhuǎn)給甲公司,甲公司給我公司開具了:金融服務(wù)*利息的增值稅專用發(fā)票,這樣操作可行嗎?我公司可以用這張票入賬并稅前扣除,且抵扣增值稅嗎
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進項在哪查
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
想讓財務(wù)報表好看一點,我這個月計提了12月的工資和年終獎利潤表就變?yōu)樨摂?shù)了,這個有沒有關(guān)系?
你好,實際有工資的話可以的,你這個工資只要在匯算清繳之前發(fā)下去都可以。
那我12月的工資和年終獎在1?再計提和發(fā)放也可以嗎?我們一般都是次月發(fā)放上月的,現(xiàn)在賬上如果不計提12月工資和年終獎就盈利,計提了利潤表就為負數(shù)了
你好在12月份集體一月份發(fā)下去可以。
也就是必須在12月計提是吧?計提后利潤表為負數(shù)了有沒有關(guān)系?
好對的是的,沒有關(guān)系,可以。