您好,沒有發(fā)放工資不能稅前扣除
老師,公司是新成立,目前報個稅只報了法人一個人的,法人工資每個月計提了,但沒有實際發(fā)放,是準備在年底一次性發(fā)放,那每個月個稅怎么申報,是0申報,還是按計提工資申報
老師,請問我們一直沒有發(fā)工資,只是每個月計提工資,并且個稅系統(tǒng)也每個月申報,但是實際上并沒有發(fā)放,現(xiàn)在發(fā)放的工資要比實際的少,怎么處理呢
請問2021年1月15號申報個稅時是按照12月實際發(fā)放數(shù)據(jù)申報的,也就是11月計提的工資數(shù),依次類推,后面每個月都是這樣申報的,截止到本月都是這樣申報的,但是12月的申報數(shù)據(jù)里面有些員工的工資實際沒有發(fā)放,要本月一起發(fā)放,這樣有沒有問題呢?另外2月申報個稅的時候我應(yīng)該怎么申報呢?如果兩個月的工資合并在一起申報的話,個稅就多了,應(yīng)該怎么處理呢?
請問老師,我們有個項目還沒完工,沒有開票,也沒有發(fā)放民工工資。比如五月一次性發(fā)了1-5月的工資,合計2.5萬,這種怎么申報呢?是按實際申報到對應(yīng)月份,還是合并在5月一起申報呢?
老師,請問下公司員工的22年工資每個月計提,也申報個稅,但是有一個月發(fā)放有幾個月沒發(fā)放,等后面有錢發(fā)放,現(xiàn)在填所得稅年報時實際發(fā)生額應(yīng)該填申報個稅的金額還是發(fā)放的金額?
老師好:想咨詢下,針對會計差錯更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計準則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計準則適用。 這兩種方式,實際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
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嗯嗯,可以把多計提的沖回去嗎?
對,可以把多計提的沖銷。
系統(tǒng)上每個月也要更正嗎
系統(tǒng)上最好也是修改。