同學(xué)你好 不抵扣要轉(zhuǎn)出的嗎
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應(yīng)商出口進項發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進項表格有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
老師 ,您好 !今年3月同一個項目我們給客戶開專票, 供應(yīng)商給我們開專票,但是這個項目最后沒有進行下去,現(xiàn)在我們把開給客戶的票已經(jīng)開退票了(銷項票),供應(yīng)商也同時給我們開了退票,由于在3月我們已經(jīng)做了認證,現(xiàn)在做賬的話,銷項票和進項票的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應(yīng)該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
請問老師,我這樣一種情況,怎么處理? 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開了25萬的專票,但是之前會計沒有做進帳里,但是已經(jīng)在去年12月勾選認證了進項稅,申報表和賬面進項稅對不上怎么辦?
老師您好 我們是房地產(chǎn)行業(yè) 6月開了專票是工程 ,由于沒有備注,在11月退回去重開 ,該發(fā)票在6月就勾選認證了 我們在12月處理轉(zhuǎn)出,但是稅局說只能轉(zhuǎn)到當月 那現(xiàn)在這個賬務(wù)要怎么做處理呢 新補開的發(fā)票我們照樣放在了6月的賬里面了 進項稅在12月勾選 現(xiàn)在這個已經(jīng)進項稅轉(zhuǎn)出的金額怎么處理 感謝老師解答
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,實體價值為什么23年的現(xiàn)金流量還要乘1+4%?23年就進去穩(wěn)定期了呀
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老師,用一個企業(yè)辦生產(chǎn)性企業(yè),要什么資料資質(zhì),去哪個部門辦理,打什么電話問呢,1
有一件綠化公司 給我們開的苗木 他開的九點專票 這個對嗎
老板在注銷公司,還欠兩個月的工資沒有發(fā)放,已經(jīng)找老板溝通并沒有說什么時候發(fā)工資,有什么方式方法采取什么措施能拿回工資呀,業(yè)務(wù)部、出納、行政工資都發(fā)了,就財務(wù)不發(fā)
給財務(wù)公司付的代理記賬費用怎么做賬呢
老師,法定節(jié)假日給3倍工資。是額外三倍的意思嗎?還是包含當天
麻煩找下劉艷紅老師,謝謝
不抵扣不需要轉(zhuǎn),但是已經(jīng)抵扣了
同學(xué)你好 這個直接轉(zhuǎn)出到成本費用就可以了