您好!是的。 按實際繳納的金額除以不含稅收入
增值稅 附加 是按照5%3%2% 來繳納的 那天我在公司所在地的稅務局問了 說的不用回來補那個2% 那么我在做賬抵那個附加稅的時候就會出現(xiàn)預繳的少一些 抵下來就是負數(shù)了 是不是要做一個營業(yè)外收入—稅收減免的這個科目來做那個差額?
老師,就是現(xiàn)在所得稅100萬以內(nèi)的稅率是5再減半繳納是吧我想問一下這個稅負是用那個數(shù)除以收入呢是實際繳納的還是說按照5%計提出來的那個數(shù)呢
老師個體戶經(jīng)營所得是按照應納稅額計提還是減免稅額后的金額計提(應納稅額2000減免稅額1000(100萬內(nèi)減半征收)實際繳納經(jīng)驗所得1000。我是按照那個金額計提呢,謝謝老師百忙之中回復
老師,我想問一下,2022年小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠是,應納稅所得100萬以內(nèi),實際稅率是2.5%。這個政策據(jù)說今年已經(jīng)調(diào)整成5%了。那我做2022年年報,企業(yè)所得稅稅率按2.5%算,那遞延所得稅稅率是5%的還是按2.5%?
老師,我想問一下那個個體戶是按月申報個稅是吧,那他每個月是按照經(jīng)營所得的那個5級稅率表去申報嗎,還有就是說年應納稅所得額200萬以內(nèi)可以減半征收,那這個是我平時算稅的時候就可以減半嗎?還是說我平時要按照全額繳納,然后在年終匯算清繳的時候再給我退稅?
老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認,沒問題!
老師,小企業(yè)會計準則下融資租賃購入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對方給提供專票,稅金該如何做?
老師您好,我開服務發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)什么成本
個體工商戶不開通公戶,可以開通社保交社保嗎
上一年度其他應收款錯記管理費,本期如何帳務處理
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費用的工資,租金,折舊不呢
關于國家稅務總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
工程竣工前產(chǎn)生的收入和費用怎么記賬,分別有哪些情況,費用的資本化和費用化怎么區(qū)分
好的謝謝老師
你好!不用客氣的了