同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸預(yù)付賬款
老師 我有個(gè)憑證是做到成本了 現(xiàn)在說是預(yù)付款 成本到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在要調(diào)整分錄 當(dāng)初的分錄是 借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做呢 說是預(yù)付款
老師你,您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對(duì)方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了,因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來表示,那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
以前年度多做的成本,能調(diào)整到今年的成本嗎?如何調(diào)整具體的會(huì)計(jì)分錄(我把一筆沒有發(fā)票的單據(jù)做成了成本,今年翻憑證時(shí)才發(fā)現(xiàn),沒有發(fā)票我做成了,借:工程施工 貸:銀行存款。正確做法應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款)我該怎么調(diào)整?
4月沒有收到成本票 付款是做錯(cuò)分錄 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款,以為四月已經(jīng)計(jì)提了預(yù)付其實(shí)沒有,現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn),怎么才能沖掉多記的成本,把預(yù)付加進(jìn)去,怎么做分錄
2023年暫估了成本,但是到現(xiàn)在沒有發(fā)票,調(diào)整的需要做什么分錄。原來做的,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款也結(jié)轉(zhuǎn)了
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請(qǐng)問老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊(cè) 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺(tái),收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請(qǐng)問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
我的開發(fā)成本到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)?
怎么有費(fèi)用科目呢?
同學(xué)你好 成本是成本費(fèi)用是費(fèi)用
在成本里 沒有結(jié)轉(zhuǎn) 分錄怎么寫 我們是房地產(chǎn)開發(fā)的
同學(xué)你好 借開發(fā)成本 貸銀行存款等科目