你好不可以的,必須通過應(yīng)付職工薪酬。
老師,社保不計提可以嗎,直接,借,管理費用,貸銀行存款,行嗎
請問老師當(dāng)月繳納職工社保和工傷保險工會經(jīng)費時直接做借:管理費用(職工薪酬)管理費用(工傷保險)管理費用(工會經(jīng)費)貸:銀行存款,不做計提分錄了,這樣可以嗎?
老師,社保繳納不計提,直接借管理費用社保費,貸銀行存款可以嗎?
老師,交保險發(fā)工資,可以不計提,然后直接寫借管理費用,貸銀行存款嗎?
繳納社保必須要先計提借應(yīng)付職工薪酬提貸管理費用么,可不可以直接借管理費用貸銀行存款
現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票認(rèn)證期限是多久
抖音店鋪聚水潭費用2000元,支付立減優(yōu)惠了0.11元,實際支付199.89元,后期會退回1988元,如何做賬
您好老師,請問發(fā)工資分錄如何做,我這里是母公司,下屬有個子公司派人過去了,被派的這個人的工資是子公司轉(zhuǎn)到我們賬上,再有我們母公司發(fā)工資報個稅,請問倆公司都咋做賬
開錯紅沖的發(fā)票需要做勾選和用途確認(rèn)嗎
殘保金是不是全年平均不超30個人免稅
其他應(yīng)付賬款是掛法人的,可以抵沖應(yīng)收賬款嗎?
老師,我想問一下,公司在2014年購買了一塊,起了一幢商場,也正在出租給商戶用,現(xiàn)在想把商場1-4樓的賣掉,過戶給我們公司欠銀行的錢,那么請問這個成本該怎么算?要算回地價成本嗎,還有就是起這一幢商場所需要的材料是不是也要按照面積去平攤?
老師,銀行轉(zhuǎn)賬,以為賬號錯誤、戶名錯誤,退回,產(chǎn)生的一付一退,這種要做賬嗎?》
老師好!銀行流水是對賬單嗎?
老師,我從微信借的款,打給公司了,公司幫我還貸款,利息這個發(fā)票只能開我個人的名字,這樣有沒有辦法走賬
有個老師告訴我可以直接寫,艾瑪,老師,求幫助,這個怎么年底有余額,如果不算3030.39還有余額,怎么弄,就是后面這個季度,哪出錯了,跪求幫助啊
那你看看是不是你們先提前扣除了,還沒有支付。
你幫忙看看哪有錯行嗎?我把712.14那個不提出來行嗎
上年結(jié)轉(zhuǎn)下來就有余額,你看下第一行。
當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)下來的這個余額是什么原因?
我知道,那可能是去年他們提多了,但是今年的10.11.12也不對,也有余額,我就點懵了
看下十月份發(fā)九月份的工資交社保的時候是不是多交了。
什么多交了?這是10月份發(fā)九月份的工資
發(fā)工資扣除的是712。但是你交社保交的是。1307。
你找出你的工資表,看一下扣了個人的多少,然后申報社保時候,你給人家交了多少。
這個一核對不就可以啦。