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卷煙廠委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明的成本金額為含稅金額6萬元,卷煙廠提貨時(shí)支付的加工費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)為37萬元,并支付了煙絲加工廠按煙絲組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的消費(fèi)稅稅款。卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用于生產(chǎn)卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱并予以銷售。向購貨方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)款為1053萬元。請(qǐng)計(jì)算卷煙廠的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
某卷煙廠2019年9月委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明成本6萬元。煙絲加工完,卷煙廠提貨時(shí),支付加工費(fèi)3000元,并支付了煙絲加工廠煙絲組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的消費(fèi)稅稅額卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用開生產(chǎn)甲類卷煙并用于銷售,銷售時(shí)向購貨方開具的增值稅專用發(fā)票注明數(shù)量40箱,價(jià)款600000元,增值稅款102000元根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算:(1)卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅:(2)受托方應(yīng)納的增值稅額(煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,若卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅額為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。
某卷煙廠2019年9月委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明成本6萬元。煙絲加工完,卷煙廠提貨時(shí),支付加工費(fèi)3000元,并支付了煙絲加工廠煙絲組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的消費(fèi)稅稅額卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用開生產(chǎn)甲類卷煙并用于銷售,銷售時(shí)向購貨方開具的增值稅專用發(fā)票注明數(shù)量40箱,價(jià)款600000元,增值稅款102000元根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算:(1)卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅:(2)受托方應(yīng)納的增值稅額(煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,若卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅額為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。
【例】某卷煙廠2019年6月委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,煙葉的成本金額為60000元,卷煙廠提貨時(shí)支付的加工費(fèi)用為3700元,并支付了煙絲加工廠按煙絲組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的消費(fèi)稅稅款。當(dāng)月,卷煙廠將煙絲的40%直接銷售,60%用于生產(chǎn)甲類卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱并予以全部銷售,向購貨方開(甲變具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)款為101700元。計(jì)算卷煙廠銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,煙絲甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅率為150元/箱)。
卷煙廠委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明的成本金額為含稅金額6萬元,卷煙廠提貨時(shí)支付的加工費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)為37萬元,并支付了煙絲加工廠按煙絲組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的消費(fèi)稅稅款。卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用于生產(chǎn)卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱并予以銷售。向購貨方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)款為1053萬元。請(qǐng)計(jì)算卷煙廠的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
請(qǐng)問老師新公司想要測(cè)算利潤(rùn)稅負(fù)情況,公司留存銷售額的2%作為利潤(rùn),扣除掉所有稅費(fèi)看是否還有盈利,這個(gè)怎么測(cè)算呢?
老師,請(qǐng)問石場(chǎng)給村子里修的路,是運(yùn)輸車輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請(qǐng)問老師電商行業(yè)是按照平臺(tái)結(jié)算的流水確認(rèn)收入還是按照商品價(jià)格確認(rèn)收入呢?
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
:(1)卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅:600000*0.56%2B40*150-(60000%2B3000)/(1-30%)*30%
:(2)受托方應(yīng)納的增值稅額3000*13%=390