你好,這個是你的銷售額不對,你再看一下銷售額。
小規(guī)模納稅人在報季度增值稅,出現(xiàn)比對錯誤:1.當(dāng)期銷售額填報異常 當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
小規(guī)模納稅人在報季度增值稅,出現(xiàn)比對錯誤:1.當(dāng)期銷售額填報異常 當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
1 票表 增值稅專用發(fā)票銷售額比對規(guī)則 強制 ?不通過 當(dāng)期銷售額填報異常 當(dāng)期申報的專用發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03-692.12*1030.00*1.05元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計-692.12692.12元。相差金額712.880000元 否
012022002。增值稅申報(or1.00.00010aro0o1.05.0.001020.0000.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00萬日時が容中請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計257222.50+0.00+0.00元。相差金額257222.500000元
增值稅:申報數(shù)據(jù)不符合核心征管規(guī)則,請修改后重新填報當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計40958.18+8.32+0.00元。相差金額40966.500000元當(dāng)期銷售額填報異常
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我們有發(fā)生勞務(wù)輸出,但經(jīng)營范圍中沒有人力派遣的經(jīng)營范圍,可以開具勞務(wù)費的發(fā)票嗎?
老師,單位繳納的社保部分需要計入到工資總額里面嗎?
請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳申報表:職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表一行(工資薪金支出賬載金額)填報包含二、職工福利支出三、職工教育經(jīng)費支出四、工會五、各類基本社會保障性繳款嗎?
老師,請問去年10月報銷辦公用品重復(fù)支付,今年4月退回,怎么做分錄
營業(yè)執(zhí)照啥時候?qū)從??最遲
您好老師:請教您一個問題哦,民非企業(yè)那個限定性收入支出怎么做分錄呀?
請問養(yǎng)鵝合作社一般納稅人,做賬具體需要的科目名稱?附件有什么要求?