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增值稅:申報數(shù)據(jù)不符合核心征管規(guī)則,請修改后重新填報當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計40958.18+8.32+0.00元。相差金額40966.500000元當(dāng)期銷售額填報異常

2023-04-13 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 17:02

你好,這個是你的銷售額不對,你再看一下銷售額。

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你好,你再核對一下你的銷售了,這個銷售額顯示的不對
2023-04-13
你好,這個是你的銷售額不對,你再看一下銷售額。
2023-04-13
你好,上面顯示你的發(fā)票金額不對,你看一下這個差額具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2023-04-13
你開票系統(tǒng)季度統(tǒng)計表截圖 這個實際銷售額是多少,發(fā)票都上傳嗎,
2021-01-14
同學(xué)你好,這是你填寫的申報表不對了,申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合299193.74%2B8975.82元,要按這個填寫就行了。
2022-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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