你好,你是查賬征稅的嗎?年累計(jì)的利潤(rùn)總額是多少?

個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得繳納的個(gè)人所得稅如何計(jì)算,比如說(shuō)一年開(kāi)票40萬(wàn),成本20萬(wàn),應(yīng)該交稅多少
我們是上海小規(guī)模納稅人季報(bào),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收,現(xiàn)在我們首個(gè)季度開(kāi)票不含稅銷(xiāo)售額1992779.21請(qǐng)問(wèn)老師我們的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅應(yīng)該是多少怎么算得
我們個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是開(kāi)票金額的百分之一嗎?
我們公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 查賬征收的 本季度普票開(kāi)了89萬(wàn)(一個(gè)點(diǎn)) 要交多少的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得?
我們成立了一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),12月開(kāi)票金額為750萬(wàn),應(yīng)該繳納多少個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅呢
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷(xiāo)售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶(hù)要購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶(hù)
老師,公司9月份購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫(xiě)憑證?
老師,公司買(mǎi)了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請(qǐng),現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問(wèn)題:公司為一般納稅人,汽車(chē)4s店,在修車(chē)業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶(hù)小掛飾和抱枕等物件,在購(gòu)買(mǎi)時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在開(kāi)具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫(xiě)了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類(lèi)業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷(xiāo)售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師


好像是核定征收
我們11月份才成立的,11月開(kāi)票金額是250萬(wàn),目前公司還沒(méi)有費(fèi)用票
收入乘以核定率乘以稅率,減速算扣除。
您說(shuō)的是核定征收模式下,應(yīng)該繳納的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
收入是指的開(kāi)票總金額還是不含稅金額
好,這個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入,加上營(yíng)業(yè)外收入。
收入*核定率*稅率–速算扣除數(shù),其中稅率是多少呢
你好,稅率表可以參考這個(gè)。
這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是月報(bào)還是季度報(bào)呢?現(xiàn)在報(bào)是只按12月的數(shù)來(lái)算還是說(shuō)把11月的數(shù)也要算上呢
啊,這個(gè)是按季度申報(bào)的,按年匯算清交。
需要的,這個(gè)是根據(jù)你年累計(jì)的收入。
老師 ,我們公司是去年11月成立的,11月開(kāi)票250萬(wàn)。12月開(kāi)票750萬(wàn),核定率是10%,按照您發(fā)的那個(gè)表,稅率應(yīng)該是35%,,速算扣除數(shù)是65500,那我現(xiàn)在應(yīng)該繳納的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是1000萬(wàn)/1.06*10%*35%-65500對(duì)吧
你好,你這個(gè)收入是不含稅的還是含稅的。
如果是不含稅的話可以的,有營(yíng)業(yè)外收入嗎?沒(méi)有的話是這么做。
是不含稅收入,沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入。這么算我們要繳納好多個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,有什么辦法可以減少一些個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,可以通過(guò)多做一些費(fèi)用來(lái)減少嗎
你好,可以增加你的費(fèi)用。
這個(gè)得有發(fā)票的。 福利費(fèi)按照工資的14%抵扣所得稅,你看下你的福利費(fèi)多不多?
1、這種核定征收的也可以通過(guò)做費(fèi)用來(lái)抵減個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,我們11月才成立,公司還沒(méi)員工,只有一個(gè)法人,而且11月法人還沒(méi)報(bào)工資,現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)11月的工資嗎/2、減少個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的方式只有福利費(fèi)才能抵減嗎?沒(méi)有其他的方式了是嗎
王樂(lè),你們是核定征稅的,核定征稅的,按照收入你開(kāi)了發(fā)票都得交稅的,沒(méi)法調(diào)整
也就是說(shuō)這種核定 征收的,沒(méi)辦法通過(guò)做費(fèi)用減少個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅款是嗎?您上邊說(shuō)的做一些福利費(fèi)說(shuō)的是查賬征收是嗎
哦對(duì)的是的,沒(méi)辦法減少的。