學(xué)員您好,目前增值稅起征點(diǎn)政策調(diào)整到15萬(wàn)每月或45萬(wàn)每季,您的開(kāi)票金額不超過(guò)上述限額,免征增值稅;個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的起征點(diǎn)要看您所在省的規(guī)定,超過(guò)起征點(diǎn)的,要按經(jīng)營(yíng)所得稅率表計(jì)算納稅,不超過(guò)的不繳。
老師報(bào)表怎樣重分類(lèi),謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬(wàn),實(shí)收資本也是5000萬(wàn),2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬(wàn),增加的3000萬(wàn)股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問(wèn)所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開(kāi)洗滌劑可以嗎
給客戶(hù)買(mǎi)水果,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該計(jì)什么科目?
這個(gè)增值稅季度不超45萬(wàn)不交增值稅的政策,個(gè)體戶(hù)也按著這個(gè)政策實(shí)施嗎?
只要是小規(guī)模納稅人就都可以
個(gè)體戶(hù)也屬于小規(guī)模嗎?
個(gè)體戶(hù)不一定是小規(guī)模 ,也有認(rèn)定為一般納稅人的,是不是一般納稅人自己應(yīng)該知道的,這是要稅局認(rèn)定的
嗯嗯,明白了,那我們是定期定額的個(gè)體戶(hù),定額25000元每月,那我們10-12月開(kāi)票不含稅金額合計(jì)12萬(wàn),核定的個(gè)稅稅率是0.28%,那我們是不是就得交個(gè)稅12萬(wàn)*0.28%=336元?
是的,另外,這個(gè)還要看您所在省個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得核定征收的起征點(diǎn)是3萬(wàn)還是10萬(wàn),折合成季就是9萬(wàn)和30萬(wàn),不超的話是應(yīng)納稅為0
我們省是季度不超9萬(wàn)不納稅,所以我們12萬(wàn)已經(jīng)超了就得納稅了是吧?
是的,超過(guò)起征點(diǎn)就要全額納稅的