可以把申報(bào)表截個(gè)圖么 看一下
你好,我們是定期定額個(gè)體商戶。每季度的定額是13500,個(gè)人所得稅的稅率是0.1,然后我們每季度要交975元的稅錢,請問這個(gè)是怎么計(jì)算的?
老師,請問我是打井隊(duì),是個(gè)體工商戶,定期定額 個(gè)人經(jīng)營所得征收率是0.08,稅率是0.01,季度12萬交335元的所得稅,本季度開專票700000元,怎么計(jì)算個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶定期定額戶每季度定額銷售額84000計(jì)稅依據(jù)8400,四季度銷售額396039.6計(jì)稅依據(jù)39603.96怎么算所得稅呀,我算39603.96?10%-(1500/4)=3585.4但是電子稅務(wù)局給出的是4123.83,能給我個(gè)公式怎么算出來的4123.83 定期定額不是一個(gè)季度就叫所得稅一個(gè)季度清嗎?還往下季度累計(jì)嗎?上個(gè)季度計(jì)稅依據(jù)26140.4算的26140.4?5%
你好,老師。我們有個(gè)個(gè)體戶是每季度定期定額自動申報(bào),某個(gè)季度超額了,所得稅我要怎么補(bǔ)繳納呢?怎么算?能抵減定額繳納的那部分嗎?
老師,你好,個(gè)體戶定期定額的那,定的是每個(gè)季度30000,如果有這個(gè)季度開票50000元,我要怎么交稅?是按超出的20000交,還是按50000交? 有減半征收的嗎?具體怎么算的?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?