借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付帳款
發(fā)現(xiàn)去年的憑證,有科目記錯(cuò)了,怎么處理?原本應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款;結(jié)果錯(cuò)記成了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款
上年的其他應(yīng)付款會(huì)計(jì)科目用錯(cuò)了,應(yīng)該用其他應(yīng)收款科目,現(xiàn)在去更正,發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款科目已經(jīng)使用了,無(wú)法增加二級(jí)科目,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款科目余額是在借方,應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在怎么辦,怎么處理
老師,我們剛剛發(fā)現(xiàn)去年有一張確認(rèn)收入的憑證,科目寫(xiě)錯(cuò)了。 正確的應(yīng)該是: 借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯(cuò)誤的寫(xiě)成了 借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯(cuò)誤的寫(xiě)成了 借:預(yù)付貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該如何訂正?
老師 :有張憑證,借:原材料.借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,貨:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貸方科目錯(cuò)誤,應(yīng)該是貸:應(yīng)付帳款,會(huì)計(jì)科目怎么做
老師 有一筆報(bào)銷成本的憑證,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸 其他應(yīng)付款,會(huì)計(jì)把這筆憑證調(diào)整了,記錯(cuò)科目了,改成借其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付賬款—中國(guó)電信股份有限公司
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?