你好,事業(yè)結(jié)余是年底無(wú)余額
老師,新收入準(zhǔn)則,合同結(jié)算下有2個(gè)科目,收入結(jié)轉(zhuǎn)和價(jià)款結(jié)算,這兩個(gè)二級(jí)科目最后是無(wú)余額還是只是互抵后一級(jí)科目無(wú)余額?
老師這個(gè)事業(yè)結(jié)余是不是年底無(wú)余額?我記得應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)了,收入和支出是無(wú)無(wú)余額的。
老師,財(cái)決02表我這樣填,您看對(duì)不對(duì): 年初結(jié)轉(zhuǎn)=年初財(cái)政應(yīng)返還額度 本年收入=財(cái)政撥款收入+其它收入 本年支出=財(cái)政撥款支出+其它支出 收支結(jié)余=本年收入-本年支出 結(jié)余分配=收支結(jié)余 但是我今年非財(cái)政撥款結(jié)余是6597.06,與結(jié)余分配的4892.69不一樣(但要是加上去年非財(cái)結(jié)余1704.37就一樣了),這樣填會(huì)不會(huì)影響我明年期初的非財(cái)政撥款結(jié)余數(shù)?
老師 ,請(qǐng)教個(gè)事哈 就是租賃負(fù)債--租賃付款額 我這個(gè)合同期結(jié)束就應(yīng)該無(wú)余額吧,但是有余額貸方6000多,你說(shuō)是怎么回事呢,我怎么調(diào)整一下呢
我們有一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)的收入和支出,余額是轉(zhuǎn)入資金結(jié)轉(zhuǎn)科目里,非專(zhuān)項(xiàng)的轉(zhuǎn)入資金結(jié)余科目,這樣年末形成兩個(gè)余額,其中專(zhuān)項(xiàng)的支出大于收入,年未是負(fù)數(shù),我想問(wèn)下專(zhuān)項(xiàng)余額(資金結(jié)轉(zhuǎn))怎樣轉(zhuǎn)入資金結(jié)余科目
小額零星支出500以?xún)?nèi),提供收據(jù)入賬,開(kāi)具的收據(jù)能否不寄原件過(guò)來(lái),直接拍照我們打印入賬呢?
老師您好,股東購(gòu)買(mǎi)了電腦、主機(jī),合計(jì)費(fèi)用6000多,開(kāi)具了個(gè)人抬頭的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這能入固定資產(chǎn)嗎?
代理美的賣(mài)空調(diào)賬務(wù)如何處理?比如賣(mài)一臺(tái)空調(diào)
總公司是小微企業(yè),分公司是否可以享受小微減半政策
在公司不占用任何股份,可以擔(dān)任公司的法人嗎
公司只是變更法人,不轉(zhuǎn)股,要交什么稅嗎
老師,我們是工程公司,然后買(mǎi)工程材料申請(qǐng)付款69360元,對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票也是69360,但我們實(shí)際支付只付了2萬(wàn),這種情況我做賬怎么做呢?
其他應(yīng)付款-社區(qū)公共資源貸方可以一直有余額嗎?
老師,工商年報(bào)中股東認(rèn)繳這個(gè)咋寫(xiě)
老師,印花稅稅費(fèi)認(rèn)定是按季繳納,我是每月計(jì)提還是季度末計(jì)提,還是不用計(jì)提直接繳納
那事業(yè)結(jié)余不用結(jié)轉(zhuǎn)下一年嗎?
事業(yè)結(jié)余是年底無(wú)余額,你需要結(jié)轉(zhuǎn)掉
是不是從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)
是從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)