 
                            你的專(zhuān)項(xiàng)資金下一年還能繼續(xù)使用嗎?還是用在專(zhuān)項(xiàng)嗎?如果是的話,有余額就可以了,不用結(jié)轉(zhuǎn)。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    1)按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動(dòng)款項(xiàng)85600元,款項(xiàng)已存入開(kāi)戶(hù)銀行。(2)按合同完成進(jìn)度計(jì)算確認(rèn)預(yù)收賬款中實(shí)現(xiàn)的事業(yè)收入45500元。(3)在開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)中收到一筆銀行存款3800元。(4)年末,“事業(yè)收入”科目的本年發(fā)生額為228000元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(5)年末,“事業(yè)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為328000元,其中,專(zhuān)項(xiàng)資金收入246000元,非專(zhuān)項(xiàng)資金收入82000元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。
年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財(cái)政撥款支出385000元,非財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉(zhuǎn)入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”、“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目.3.要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)請(qǐng)為該事業(yè)單位編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄:(1)收到財(cái)政授權(quán)支付額度通知書(shū)單”列本月授權(quán)支付額度為100000元。(2)從單位零余額賬戶(hù)提取現(xiàn)金2500元,(3)年末,通過(guò)對(duì)賬單確認(rèn)本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為1000000元,當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)為900000元。本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額為100000元。(4)下年度初,收到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“財(cái)政授權(quán)支付額度恢復(fù)到賬通知書(shū)”下達(dá)數(shù)50000元,收到財(cái)政部門(mén)批復(fù)的上年未下達(dá)零余額賬戶(hù)用款額度100000元(5)年終結(jié)賬時(shí),“捐贈(zèng)收入”科目貸方余額90000元、“利息收入”科目貸方余額6000元、租金收入”科目貸方余額20000元其他收入”科目貸方余額為3000元,將其余額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(6)年終結(jié)賬時(shí)“其他預(yù)算收入”科目貸方余額為95000元全部結(jié)轉(zhuǎn),其中專(zhuān)項(xiàng)資金收入29500元,非專(zhuān)項(xiàng)資金收入65500元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)--本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。
資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)請(qǐng)為該事業(yè)單位編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄:(1)收到財(cái)政授權(quán)支付額度通知書(shū)單”列本月授權(quán)支付額度為100000元。(2)從單位零余額賬戶(hù)提取現(xiàn)金2500元,(3)年末,通過(guò)對(duì)賬單確認(rèn)本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為1000000元,當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)為900000元。本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額為100000元。(4)下年度初,收到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“財(cái)政授權(quán)支付額度恢復(fù)到賬通知書(shū)”下達(dá)數(shù)50000元,收到財(cái)政部門(mén)批復(fù)的上年未下達(dá)零余額賬戶(hù)用款額度100000元(5)年終結(jié)賬時(shí),“捐贈(zèng)收入”科目貸方余額90000元、“利息收入”科目貸方余額6000元、租金收入”科目貸方余額20000元其他收入”科目貸方余額為3000元,將其余額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(6)年終結(jié)賬時(shí)“其他預(yù)算收入”科目貸方余額為95000元全部結(jié)轉(zhuǎn),其中專(zhuān)項(xiàng)資金收入29500元,非專(zhuān)項(xiàng)資金收入65500元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)--本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。
資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)請(qǐng)為該事業(yè)單位編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄:(1)收到財(cái)政授權(quán)支付額度通知書(shū)單”列本月授權(quán)支付額度為100000元。(2)從單位零余額賬戶(hù)提取現(xiàn)金2500元,(3)年末,通過(guò)對(duì)賬單確認(rèn)本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為1000000元,當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)為900000元。本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額為100000元。(4)下年度初,收到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“財(cái)政授權(quán)支付額度恢復(fù)到賬通知書(shū)”下達(dá)數(shù)50000元,收到財(cái)政部門(mén)批復(fù)的上年未下達(dá)零余額賬戶(hù)用款額度100000元(5)年終結(jié)賬時(shí),“捐贈(zèng)收入”科目貸方余額90000元、“利息收入”科目貸方余額6000元、租金收入”科目貸方余額20000元其他收入”科目貸方余額為3000元,將其余額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(6)年終結(jié)賬時(shí)“其他預(yù)算收入”科目貸方余額為95000元全部結(jié)轉(zhuǎn),其中專(zhuān)項(xiàng)資金收入29500元,非專(zhuān)項(xiàng)資金收入65500元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)--本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。
 
                老師進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),分錄咋寫(xiě),進(jìn)項(xiàng)50000.銷(xiāo)項(xiàng)10000的科目余額,月底如果沖她兩個(gè)。
小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)票普票價(jià)稅分離嗎?自身可以抵扣嗎?
老師好!公司購(gòu)買(mǎi)的商務(wù)車(chē)65萬(wàn)折舊幾年
建筑公司,異地項(xiàng)目交環(huán)保稅,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是按照合同的起始期間和合同面積申報(bào)的嗎?請(qǐng)問(wèn)這樣申報(bào)了一次,以后每個(gè)季度都要申報(bào)納稅?還是一個(gè)合同只需要申報(bào)一次環(huán)保稅就行?
公司4月份購(gòu)入人臉識(shí)別機(jī)連同材料一起入庫(kù)了,現(xiàn)在進(jìn)行了退路處理,重新入固定資產(chǎn),我新增固定資產(chǎn)的卡片使用日期放在25年4月,入賬日期怎么填?能寫(xiě)成202504月嗎?那中間已經(jīng)計(jì)提了的折舊沒(méi)有算在賬上,咋辦?這個(gè)具體賬務(wù)流程咋做?
老師,您好,我們是物業(yè)公司,電梯壞了,申請(qǐng)了房屋維修基金款,合同金額78200元,給電梯公司開(kāi)具發(fā)票70480元,維修基金款實(shí)際到賬金額70240元,與發(fā)票金額差了240元,(240元為舊物殘值費(fèi)),我該怎么寫(xiě)分錄?
老師,運(yùn)輸行業(yè)購(gòu)買(mǎi)的大車(chē)用的天然氣直接記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?能入庫(kù)存商品嗎
電商會(huì)計(jì)小白一枚。請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)注冊(cè)店鋪月年?duì)I收超過(guò)200萬(wàn)需要繳納哪些稅?繳納多少,個(gè)體戶(hù)給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票如何開(kāi)具,
#提問(wèn) 老師:請(qǐng)把工資個(gè)人所得稅的累進(jìn)表發(fā)給我下。謝謝
我單位去年9月收到一張普票,已入賬。現(xiàn)在想沖銷(xiāo)后重開(kāi)專(zhuān)票,可不可以呢,謝謝。


這個(gè)科目可以有余額的。